
暫估成本咋做分錄?下月咋沖?買的商品,七月份.暫估成本做到六月份,,因為六月份沒有成本票
答: 你好,根據合同等相關資料,暫估: 借 庫存商品 貸 應付賬款-應付暫估 收到發票后 借 庫存商品 負數 貸 應付賬款-應付暫估 負數 再按發票做分錄
暫估成本咋做分錄?下月咋沖?買的商品,七月份.暫估成本做到六月份,,因為六月份沒有成本票。。。。。。
答: 你好 暫估入庫 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我們公司由于商品沒有具體的數據,按著估算的數據做賬的,這就導致有的數據可能估算的多了,有的估算的少了,在本期末,部分商品清空后,面對估算的成本有的多,有的估算少了,怎么做分錄調這些成本呢?
答: 你好,做其他入庫調整單,生成沖減主營業務成本和庫存商品的憑證

