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陽光
于2018-07-10 14:57 發布 ??908次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-10 14:58
你好,在期末應付職工薪酬按負數填寫
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應付福利費借方余額,如何處理
答: 你好 去看下 是不是多支付了出去 查下明細賬
我這個月出現應付福利費是借方余額,報表里怎么填
答: 你好,在期末應付職工薪酬按負數填寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付福利費的借方余額怎么做重分類
答: 你好,這個借方余額不需要進行重分類的, 現在應付福利費已經不需要計提,發生福利費時,如果應付福利費有貸方余額應先沖銷貸方額,直至沖銷至余額為0為止,
福利費,工資薪金的百分之十四,匯算清繳扣除,如何取數,老師,是應付職工薪酬福利費的借方余額還是管理費用福利費的借方余額
討論
老師應付福利費在07年以前就有的貸方余額,如何處理
2012年以前提取的職工福利費貸方余額,現在發生的福利費,我可以走借方嗎
老師請問企業年得稅匯算清繳中,福利費的賬載金額和實際發生額如何填列?是按余額表中的“應付福利費”的借方余額還是貸方余額;還是按管理費用——福利費的發生額填列呢?
以前的會計做賬,福利費沒有計提,直接借:應付福利費,貸:現金,余額又在貸方,現在我想把福利費沖平,怎么調整才合適?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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