老師, 固定資產(chǎn)購入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問
具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),認(rèn)繳5000元,沒有實(shí)際繳納,現(xiàn) 問
您好,轉(zhuǎn)讓價(jià)格,低于你的實(shí)收資本,這個(gè)就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個(gè)分錄是正數(shù),第3個(gè)分錄 借:原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸:銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴},要做退,賬上如何處理 問
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

之前年度賬上余留:應(yīng)交稅金-已交稅金1003784.25(借方),-轉(zhuǎn)出未交增811933.89(借方),-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4544.73(貸方)要怎么調(diào)賬
答: 您好,這個(gè)需要查明形成余額的原因才能正確調(diào)賬,
建新賬套的時(shí)候已交稅金起初數(shù)余額在貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額在借方,正好給平時(shí)的借貸相反,怎么填寫起初數(shù)?
答: 那老師的意思是說我把這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目改成和他的起初余額的借貸一樣?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轉(zhuǎn)出已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,是怎么理解的?
答: 不是不動(dòng)產(chǎn),就是購進(jìn)商品的

