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小短腿
于2018-07-07 14:44 發(fā)布 ??4339次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-07-07 14:45
您好,借:所得稅,貸;應交稅費-應交企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤表的凈利潤,減去以前年度虧損后的金額,乘以10%來計算。
小短腿 追問
2018-07-07 14:51
是按4.5.6月這三個月的利潤表去計算嗎?我現(xiàn)在在做6月份的會計分錄應該怎么做計提數(shù)
王雁鳴老師 解答
2018-07-07 14:53
您好,可以按1-6月的利潤表上的凈利潤,減去以前年度虧損,再乘以10%來計算計提數(shù)的。如果是負數(shù),就不用計提了,如果計提的話,借:所得稅,貸;應交稅費-應交企業(yè)所得稅。
2018-07-07 14:57
老師是負的是不是就可以不用計提
2018-07-07 14:58
您好,是的,您理解很正確。
2018-07-07 15:01
老師,我看了外賬交接回來的,17年9月份有個結(jié)轉(zhuǎn)稅金是什么個情況?每個季度都要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎
2018-07-07 15:09
您好,是的,每個季度都要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-07-07 15:15
老師我17年后就沒結(jié)轉(zhuǎn)過稅金怎么辦?能怎么補救嗎
2018-07-07 15:18
您好,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2018-07-07 15:21
金額要看哪個報表?
2018-07-07 15:23
您好 ,不需要看哪個表的,直接按賬上的余額結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2018-07-07 15:27
這個應交稅費嗎?5月份的
2018-07-07 15:28
您好,不一定的,要看具體的應交稅費的明細科目余額來結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-07-07 16:35
是這個嗎老師
2018-07-07 16:39
您好,還有更明細的科目余額啊。是這個,但是需要最明細的余額表來看的。
2018-07-07 16:43
那是這個嗎老師
2018-07-07 16:45
您好,不是這個,是上個圖片的選擇時,不選擇1級明細,選擇5級明細試試。
2018-07-07 16:50
這個?
2018-07-07 16:51
您好,對的,就是這個了。
2018-07-07 16:54
那老師要如何做分錄,金額要看哪一項
2018-07-07 17:00
您好,增值稅如果是要交的,暫時不做分錄,等交了稅再做分錄,如果是免稅的金額,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,1228.57,貸;營業(yè)外收入,1228.57。企業(yè)所得稅,借;所得稅,59.95,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,59.95。印花稅,應該申報交納1.39元,等交稅后再做分錄,如果不交了,借:稅金及附加,負數(shù)1.39,貸:應交稅費-應交印花稅,負數(shù)1.39。
2018-07-07 17:09
好的
2018-07-07 17:12
您好,好的,祝您學習進步,工作順利,
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-07-07 14:53
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