稅務機關檢查出發(fā)票有問題,做進項稅額轉出,分錄怎么做
小樣兒
于2018-07-06 10:50 發(fā)布 ??2565次瀏覽
- 送心意
薛老師
職稱: 中級會計師
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你好!
借:原材料
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
繳納稅款、滯納金的話,
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
2018-07-06 10:52:36

1.貸方:應交稅費-進項稅額
2.借方:稅金科目-進項稅額轉出
3.進項稅轉出記錄的分錄,是將企業(yè)繳納的銷項稅額,暫時不使用以轉出的形式記錄,由于有可能再次被稅務檢查回收,所以記錄分錄時,需要將銷項稅額從應交稅費科目,到稅金科目,其中稅金科目需要明確注明“進項稅轉出”,以便日后的查詢和處理。
2023-03-01 18:59:11

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-21 09:11:52

你好,借:應交稅費-應交增值稅進項稅轉出 貸:應交稅費應交增值稅進項稅
2019-12-02 19:25:46

同學你好,也祝同學節(jié)日快樂! 進項轉出分錄為:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),在轉出的當月,如果該月的進項大于銷項+進項轉出,就會形成留抵稅額,如果該月進項小于銷項+進項轉出,就形成未交增值稅。2018年度年報不用處理。
2019-05-01 18:06:21
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