
建筑業的收到預收款了,這樣做賬對不對 借,銀行存款 貸,預收賬款
答: 你好,貸方應當通過工程結算科目核算的
建筑業預收賬款預交增值稅時應該怎么做分錄,這樣做不知道對不對,收到工程款的時候:借銀行存款,貸預收賬款,預交稅款的時候:借:應交稅金-預交增值稅,貸:銀行存款,這樣做對不對
答: 你好,是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在企業收到客戶的可退訂金時 分錄這么做對不對 收到訂金時 借:庫存現金/銀行存款 貸:預收賬款 收到尾款時 借:庫存現金/銀行存款 預收賬款 貸:主營業務收入 退訂金時 借:預收賬款 貸:庫存現金/銀行存款
答: 您好!可以的。可以這樣。


小花 追問
2018-07-04 11:29
小花 追問
2018-07-04 11:30
小花 追問
2018-07-04 11:31
鄒老師 解答
2018-07-04 11:48