
把管理處收回來的19年的物業(yè)費做成預(yù)收分錄是不是 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入/物業(yè)費????
答: 你好,分錄應(yīng)當(dāng)是 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
物業(yè)公司每個月收到的業(yè)主預(yù)存物業(yè)費,收到預(yù)存物業(yè)費時是這樣做分錄嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—預(yù)存物業(yè)費 按月確認收入時: 借:應(yīng)收賬款—預(yù)存物業(yè)費 貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
答: 你好 可以這么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果不給業(yè)主開發(fā)票,預(yù)收業(yè)主物業(yè)費,一次收1年,例收2400元,收錢時 借:銀行2400 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)費2400 月底分攤轉(zhuǎn)收入 借:預(yù)收賬款-物業(yè)費200 貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費200 是這樣做嗎?還是也要自己算出銷項稅
答: 是的,需要自己算出銷項稅,一般是按照當(dāng)月的銷項稅率來計算的。


小靈靈 追問
2018-06-29 16:32
鄒老師 解答
2018-06-29 16:33