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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-06-28 16:58

借:  管理費用--福利費 
         貸:應付職工薪酬--福利費 
借:庫存現金 
       應付職工薪酬--福利費 
       貸:庫存商品

仙兒 追問

2018-06-28 17:16

老師,成本價是15644.44  賣了5000  是下面這樣嗎?我有點暈。 
借: 管理費用--福利費        34355.56 
貸:應付職工薪酬--福利費  34355.56 
借:庫存現金                         5000 
應付職工薪酬--福利費           34355.56   
貸:庫存商品                     15644.44

張艷老師 解答

2018-06-28 17:17

是的,分錄中的數字是對的。

仙兒 追問

2018-06-28 17:25

謝謝!另外,我計提工資,發放,交納相關稅費時, 這樣做分錄有沒有問題? 
計提 借 管理費用/研發費用/工資  
  管理費用/工資  
 貸 應付職工薪酬/工資  
工資發放 借 應付職工薪酬/工資  
 貸 其他應收款/社保/養老保險  
  其他應收款/社保/醫療保險  
  其他應收款/社保/失業保險  
  其他應收款/個人所得稅  
  銀行存款/杭州聯合銀行中山支行  
    
繳納 借 應交稅費 未交增值稅 
  應交稅費 城建稅 
  應交稅費 教育費附加 
  應交稅費 地方教育費附加 
  應交稅費 印花稅 
  管理費用 殘疾人保障金 
  管理費用 工會經費 
  管理費用 社保公司部分 
  其他應收款 社保個人部分 
  其他應收款 個人所得稅 
 貸 銀行存款 杭州銀行

張艷老師 解答

2018-06-28 17:27

管理費用 殘疾人保障金     改為  應交稅費--殘疾人保障金 
管理費用 工會經費    改為 應付職工薪酬--工會經費 
管理費用 社保公司部分    改為 應付職工薪酬--社保公司部分

仙兒 追問

2018-06-28 17:33

我現在看到他們這些都要計提,其他的這樣做沒事吧。 下面這樣好復雜。 
 
計擔 借: 銷售費用/工資 
  管理費用/工資 
  管理費用/社保(公司負擔) 
  管理費用/公積金(公司負擔) 
工資發放 貸 應付職工薪酬/工資 
  應付職工薪酬/社保(公司負擔) 
  應付職工薪酬/公積金(公司負擔) 
   
 借: 應付職工薪酬/工資 
 貸 銀行存款 
  其他應付款-社保(個人負擔) 
  其他應付款-公積金(個人負擔) 
  應交稅費-應交個人所得稅 
   
繳納 借: 應付職工薪酬/社保(公司負擔) 
  應付職工薪酬/公積金(公司負擔) 
  其他應付款-社保(個人負擔) 
  其他應付款-公積金(個人負擔) 
  應交稅費-應交個人所得稅 
 貸 銀行存款

張艷老師 解答

2018-06-28 17:37

這次沒有問題了。

仙兒 追問

2018-06-29 09:42

謝謝老師,公司開的維修費發票,分錄怎么做

張艷老師 解答

2018-06-29 09:46

借:應收賬款等  貸:主營業務收入/其他業務收入    應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

仙兒 追問

2018-06-29 10:12

入  庫存商品的時候,我是根據發票上的不含稅金額,還是根據入庫單上的金額。

張艷老師 解答

2018-06-29 10:19

如果您是一般納稅人的話,是要根據不含稅金額入賬。如果是小規模納稅人的話,是要價稅合計入賬的。

仙兒 追問

2018-06-29 12:54

這個月社保基數調整了,1-5月份,有離職,新進人員個人部分要不要補的。

張艷老師 解答

2018-06-29 13:03

新進人員是幾月份入職的?之前沒有給其繳納社保嗎?

仙兒 追問

2018-06-29 13:14

比如說新進員工是4月份開始在我們公司交的,之前是在別的公司交的。這樣的話是怎么補交的。

張艷老師 解答

2018-06-29 13:36

如果在您公司已經為其繳納社保的情況下,怎么還涉及補交的事情?。?/p>

仙兒 追問

2018-06-29 15:16

在我們杭州每年都會根據去年的平均工資,調整社?;鶖档摹?-5月份還是去年的基數,到了6月份就會變成調整后的新基數 ,就會出現要補的情況。

仙兒 追問

2018-06-29 15:20

員工預支工資要怎么處理呢?

張艷老師 解答

2018-06-29 15:53

1、至于哪個新入職的員工需要不需要補繳的情況,建議聽您公司人力資源部的意見。 
2、員工預支工資 
借:其他應收款--XX人   貸:銀行存款/庫存現金

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借: 管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 借:庫存現金 應付職工薪酬--福利費 貸:庫存商品
2018-06-28 16:58:24
借銀行 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸庫存商品
2022-12-15 14:37:21
你好,借;在建工程50*100,貸;庫存商品50*100
2020-06-02 21:56:54
你好,借,庫存商品 1000 貸 生產成本 1000 謝謝
2020-05-02 11:37:13
你好,之前分錄不變金額是負數紅沖就可以
2018-12-10 18:43:56
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