
5月份有一收入,只有銀行收款回單,沒開發票,做賬時對收入沒有價稅分離,現在開了發票,這個收入賬及應交稅金賬該怎么調整?
答: 可以將之前的分錄紅沖,然后再根據發票金額重新登記分錄。
發票已經在4月份開過了,已入賬借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費,5月只有收入就沒有發票了(4月份開了),應該怎么做分錄
答: 只有收入,沒有發票,就是做無票銷售的收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我開出發票沒收款,做了借應付賬款,貸主營業務收入,應交稅費。現在發現做錯了,應該借應收賬款的,只能下個月調整科目了,我想知道要調整回來,分錄怎么做?
答: 借;應收賬款 貸;應付賬款 做這個調整分錄


周瑜黃7410 追問
2018-06-22 11:11
張艷老師 解答
2018-06-22 11:12