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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-05-27 20:19

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-05-27 20:23

您好,A公司采購原材料 
借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:銀行存款
2. 生產(chǎn)成品無需單獨(dú)分錄,生產(chǎn)成本在銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。
3. 銷售成品確認(rèn)收入:
借:應(yīng)收賬款—C公司  貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品

L is 追問

2025-05-27 21:00

1、支付貨款買原料
借:應(yīng)付賬款-B公司
貸:銀行存款
2、收到供應(yīng)商B公司開具的發(fā)票
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)
      原材料
貸:應(yīng)付賬款-B公司
3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)成本
貸:原材料
4、A公司收到C客戶支付的貨款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款C公司
5、A公司開具發(fā)票給客戶C公司
借:應(yīng)收賬款C公司
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅鎖項(xiàng)稅費(fèi)
      主營業(yè)務(wù)收入

老師,幫看一下整套下來的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做的呢?

董孝彬老師 解答

2025-05-27 21:06

 您好,1.支付貨款時(shí),應(yīng)該直接確認(rèn)原材料的采購和進(jìn)項(xiàng)稅額
2.收到發(fā)票時(shí),不需要再單獨(dú)做分錄,因?yàn)樵牧虾瓦M(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在支付貨款時(shí)確認(rèn)了。如果支付貨款和收到發(fā)票是分開的,那么在支付貨款時(shí)應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)付賬款,收到發(fā)票時(shí)再確認(rèn)原材料和進(jìn)項(xiàng)稅額
其他都對(duì)

L is 追問

2025-05-27 21:09

那你能按我上面的分錄幫我把正確的改一下發(fā)給我么,我還是不太理解要怎么改。謝謝

董孝彬老師 解答

2025-05-27 21:15

 您好,好的,1. 支付貨款購買原材料
借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款
2. 結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:原材料
3. 銷售成品并開具發(fā)票
借:應(yīng)收賬款—C公司  貸:主營業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
4. 收到C公司支付的貨款
借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款—C公司

L is 追問

2025-05-27 21:22

1. 支付貨款購買原材料
借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款

老師,如果付款跟開票是跨月了,那也可以直接做成一張分錄么?

L is 追問

2025-05-27 21:26

或者有些原材料B公司的開票沒有那么及時(shí),有沒開的,但是款已經(jīng)經(jīng)過銀行支付出去了,那是不是要拆分成二個(gè)分錄來做呢

董孝彬老師 解答

2025-05-27 21:28

您好,跨月貸方先用應(yīng)付嘛。是的,要2個(gè)分錄

L is 追問

2025-05-27 21:33

那二個(gè)分錄明細(xì)方便發(fā)一下么?就是借什么科目,貸什么科目。謝謝

L is 追問

2025-05-27 21:35

1、支付貨款買原料
借:應(yīng)付賬款-B公司
貸:銀行存款
2、收到供應(yīng)商B公司開具的發(fā)票
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)
      原材料
貸:應(yīng)付賬款-B公司



是可以用這二個(gè)分錄做么

董孝彬老師 解答

2025-05-27 21:40

對(duì)呀,就 是您的分錄嘛,好清晰

L is 追問

2025-05-27 22:27

老師,你好!跨月收到房租的專用發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,前面付款時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄是:
借:預(yù)付賬款-每月支付房租金額
貸:銀行存款

收到專票時(shí):
借:管理費(fèi)用等-收到房租發(fā)票
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款


以上對(duì)么

L is 追問

2025-05-27 22:29

那如果收到的房租的普通發(fā)票呢,那會(huì)計(jì)分錄又是借什么科目?貸什么科目呢?謝謝!

董孝彬老師 解答

2025-05-27 22:30

您好,您的分錄對(duì),普通發(fā)票就是沒有上面的進(jìn)項(xiàng)稅嘛

L is 追問

2025-05-27 22:31

哦,明白了,直接就是:
借:管理費(fèi)用等-收到房租發(fā)票
貸:預(yù)付賬款

董孝彬老師 解答

2025-05-27 22:33

您好,是的,您的思想清晰的

L is 追問

2025-05-27 22:47

法人借款給公司用于開辦費(fèi)用,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

L is 追問

2025-05-27 22:52

還有一個(gè)就是合伙公司投資轉(zhuǎn)賬過來的款做什么會(huì)計(jì)分錄呢

董孝彬老師 解答

2025-05-27 22:55

您好,工商變更了吧,是股東
借:銀行   代:實(shí)收資本

L is 追問

2025-05-27 22:56

法人個(gè)人轉(zhuǎn)的錢也用實(shí)收資本么?

董孝彬老師 解答

2025-05-27 22:59

您好,法人是股東么,上面?zhèn)渥⒘送顿Y款,真的投資才記這個(gè)科目,
不是就記  其他應(yīng)付款-個(gè)人

L is 追問

2025-05-27 23:17

1、代繳進(jìn)口關(guān)稅531720171171149450-A01,稅費(fèi)93.78;2、代繳進(jìn)口關(guān)稅531720171171149450-L02,稅費(fèi)547.36;3、代繳費(fèi)50元手續(xù)


老師,收到這筆扣款,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

董孝彬老師 解答

2025-05-27 23:33

 您好,支付關(guān)稅時(shí):借:其他應(yīng)收款-代墊關(guān)稅-A01 93.78其他應(yīng)收款-代墊關(guān)稅-L02 547.36貸:銀行存款 641.14
收回代墊款項(xiàng)時(shí):
借:銀行存款/應(yīng)收賬款  貸:其他應(yīng)收款-代墊關(guān)稅  其他應(yīng)收款-代墊關(guān)稅
手續(xù)費(fèi)收入部分
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 50  貸:其他業(yè)務(wù)收入-代理手續(xù)費(fèi) 47.17  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.83

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您好,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款
2022-11-21 22:54:35
你好,是關(guān)稅,增值稅稅款付了,而不含稅價(jià)款暫時(shí)沒有支付 的意思?
2019-11-04 15:41:16
你好,是借未交增值稅才是呢
2019-01-07 16:51:39
借銷售。借銷售費(fèi)用,廣告費(fèi),進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款。
2021-11-23 16:46:44
借:銀行存款22600 ? ? ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入20000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)2600
2022-06-30 11:06:24
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