老師,將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),一般是月結(jié)還是 問(wèn)
那個(gè)是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈 答
我們本來(lái)答應(yīng)給客戶(hù)一些贈(zèng)品的,后來(lái)取消了,不給贈(zèng) 問(wèn)
你好,這個(gè)你應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開(kāi)折扣發(fā)票就行。 答
許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén) 問(wèn)
你好,這個(gè)是看實(shí)際有沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車(chē)間使用臭氧發(fā)生器 問(wèn)
你好,這個(gè)你可以計(jì)入制造費(fèi)用-設(shè)備費(fèi) 答
老師,可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎? 問(wèn)
因?yàn)榭缒炅瞬荒苤苯訐p益科目,所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整,調(diào)整以前年度的損益 答

我做內(nèi)賬購(gòu)入原材料已付款可以直接做借應(yīng)付帳款貸銀行存款嗎
答: 可以這樣做的了。。。。。。。。。。
3月份購(gòu)買(mǎi)的材料,款已付,材料已入庫(kù),是做:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款嗎?還是可以直接做:借:原材料—暫估,貸:銀行存款?
答: 付款了嗎?付款了直接按第二個(gè)做。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
廠(chǎng)十月購(gòu)入材料時(shí),我做內(nèi)帳(貨款和稅不分離):借原材料1000,貸應(yīng)付賬款1000.現(xiàn)在支付時(shí)增加了稅點(diǎn),實(shí)付1160.做分錄,借:應(yīng)付賬款1000.原材料160.貸銀行存款1160.行嗎?
答: 160元是專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅嗎, 借:應(yīng)付賬款1000. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 160. 貸:銀行存款1160.


feifei 追問(wèn)
2018-06-21 14:33
袁老師 解答
2018-06-21 14:48