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送心意

李老師A

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!

2025-05-15 15:21

增值稅:假設(shè)適用增值稅稅率為 13%(一般貨物銷售常見稅率,不同行業(yè)可能不同)。附加稅:通常以增值稅為計(jì)稅依據(jù),假設(shè)城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%(市區(qū))、教育費(fèi)附加率為 3%、地方教育附加率為 2% ,附加稅綜合稅率為 7% + 3% + 2% = 12% 。印花稅:假設(shè)購銷合同印花稅稅率為 0.03% 。企業(yè)所得稅:假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為 25% ,這里只是理論計(jì)算,實(shí)際企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額要考慮成本、費(fèi)用等多項(xiàng)因素,此處按簡化方式以不含稅收入為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算過程不含稅價(jià):含稅價(jià) 3998 元,不含稅價(jià) = (3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值稅:增值稅額 = 不含稅價(jià) × 稅率 = (3538.05×13% = 459.95)元 。附加稅:附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅綜合稅率 = (459.95×12% = 55.19)元 。印花稅:印花稅額 = 不含稅價(jià) × 印花稅稅率 = (3538.05×0.03% = 1.06)元 。企業(yè)所得稅(簡化計(jì)算):企業(yè)所得稅額 = 不含稅價(jià) × 稅率 = (3538.05×25% = 884.51)元 。稅點(diǎn)錢合計(jì):(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元 

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 15:22

如果增值稅稅率是13%,附加稅在增值稅基礎(chǔ)上是6%,印花稅0.003,企業(yè)所得稅按5%來應(yīng)該收多少稅點(diǎn)錢

李老師A 解答

2025-05-15 15:25

計(jì)算不含稅價(jià)格
不含稅價(jià) = 含稅價(jià) ÷(1 + 增值稅稅率),即 (3998/(1 + 13%) = 3538.05) 元。分別計(jì)算各項(xiàng)稅額增值稅:增值稅額 = 不含稅價(jià) × 增值稅稅率,即 (3538.05×13% = 459.95) 元 。附加稅:附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅稅率,即 (459.95×6% = 27.597*27.60) 元 。印花稅:印花稅額 = 含稅價(jià) × 印花稅稅率,即 (3998×0.003 = 11.994*12.00) 元 。企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅額 = 不含稅價(jià) × 企業(yè)所得稅稅率 ,即 (3538.05×5% = 176.9025*176.90) 元 。計(jì)算稅點(diǎn)錢合計(jì)
稅點(diǎn)錢 = 增值稅額 + 附加稅額 + 印花稅額 + 企業(yè)所得稅額,即 (459.95 + 27.60 + 12.00 + 176.90 = 676.45) 元

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 15:27

印花稅我們是按購銷的不含稅金額來算的

李老師A 解答

2025-05-15 15:29

您好,那你改成不含稅的就可以了啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 15:29

企業(yè)所得稅不需要考慮減去稅金及附加的金額嗎

李老師A 解答

2025-05-15 15:34

不需要考慮,金額小忽略不計(jì)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 15:41

那收對方稅點(diǎn)錢是考慮稅收優(yōu)惠收取還是不考慮稅收優(yōu)惠收取

李老師A 解答

2025-05-15 15:43

如果你們公司按稅收優(yōu)惠收取的啊,就按優(yōu)惠的來啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 15:55

印花稅3998/1.13*萬分之三還要減半算出來是不是應(yīng)該是0.53啊,

李老師A 解答

2025-05-15 15:57

你好,同學(xué),算出來是0.53

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 16:51

一般是按正常的來收還是按優(yōu)惠后的來收啊

李老師A 解答

2025-05-15 16:59

你好,一般按正常來收啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 17:00

但是我們是有稅收優(yōu)惠的呀

李老師A 解答

2025-05-15 17:05

這個(gè)不影響啊,你可以按一般也可以按優(yōu)惠后的啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 17:18

區(qū)別大了,。兩個(gè)相差700多塊錢

李老師A 解答

2025-05-15 17:19

嗯呢,這個(gè)看你們公司怎么定啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 17:29

老板說讓我自己拿 主意

李老師A 解答

2025-05-15 17:51

那走一般劃算啊,你可以賺個(gè)700啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-05-15 17:52

對方不同意啊,對方600多都嫌高了

李老師A 解答

2025-05-15 17:54

好吧,那就按優(yōu)惠后的吧,再不行就虧了

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繳納企業(yè)所得稅是不含增值稅的 應(yīng)該是10711.46
2020-07-29 15:28:22
Na,你企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)率是多少呢?
2022-10-12 17:32:04
你好! ①應(yīng)交企業(yè)所得稅=所得稅稅負(fù)×不含稅銷售額嗎? ……對的 ②購銷合同印花稅是指含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? ……一般是含稅價(jià)
2019-07-21 17:26:23
你好 企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的所得稅預(yù)征率計(jì)算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
2020-07-28 10:32:02
你好 印花稅=計(jì)稅依據(jù)*印花稅稅率 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤計(jì)算,而增值稅是根據(jù)收入或增值額計(jì)算
2020-04-27 16:49:13
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