老師,做賬時把福利費作為工會經費的計提基數了,在 問
你好,應該不含的,只要工資有工會經費的說法 答
公司一輛車,固定資產原值是122362.83,2024.5月的時 問
你好1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償的處理 借:其他應收款/銀行存款等 貸:固定資產清理 5.清理凈損益的處理 凈損失 借:營業外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理 答
老師,麻煩問下定期定額的個體戶怎么報稅 問
定期定額的個體戶,不用報,后臺自動申報 答
為啥長期借款按月的利息支出不給算到本月現金支 問
同學你好,長期借款寫的是按月付息,應該算到本月現金支出里來的。答案里沒有算進來嗎? 答
想請問一下,一直是當月報當月的個稅,但是工資是25 問
可以的,可以這么做的。 答

A公司和B經營部為同一法人,12年B經營部打款20萬給A公司(往來款),14年B經營部注銷,現在A公司可以把這20萬元歸還給法人嗎?
答: A公司可以把這20萬元歸還給法人,注意事由要寫清楚
A公司欠B公司兩萬塊錢,由于A公司經濟困難,只還了5000
答: 你是什么你說 余下的不歸還了?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們一個A公司欠B公司1000萬,然后B公司欠C、D、E等人500萬,B可不可以把對CDE的欠款轉移給A,分錄怎么寫?B公司這邊:借:其他應收款-A 500萬 貸:其他應付款-CDE 500萬;A公司分錄:借:其他應付款-CDE 500萬,貸:其他應付款-B 500萬 這個分錄對嗎
答: ?你好 1. 可以的。 你們要有 三方的債權債務抵償協議 ;? ? 在做賬 ;? ?你 B公司的做 :借? 其他應付款 -CDE 分別掛明細? 貸? ?其他應收款-A公司 ;這樣做即可 ;? ??


--夕顔* 追問
2025-04-30 15:36
宋生老師 解答
2025-04-30 15:37