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2463024587
于2018-06-15 15:18 發布 ??7426次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-06-15 15:18
這個借:管理費用--社保貸:其他應付款
2463024587 追問
2018-06-15 15:21
每月流程是先從工資里全額扣除五險一金
2018-06-15 15:50
: 然后再給第三方轉賬全額扣除的金額 : 最后收到第三方開具的包括服務費和社保金的增值稅普通發票 : 工資每月扣,轉款也是每月轉,發票是去年九月到四月的 你能幫我做下分錄怎么做嗎?我就糾結這個問題
袁老師 解答
2018-06-15 17:49
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2018-06-15 17:50
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袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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