
去年有一筆分錄:借:銀行存款30000 貸:其他應付款30000,結轉其他應付款:借:其他應付款 30000,貸:預付賬款。這筆分錄其實應該是預收賬款,之前錯了。之前應該寫的會計分錄是:借:銀行存款30000 貸:預收賬款30000.那么現在18年5月份的我應該怎么調呢?調到預收賬款呢?
答: 你好 借;其他應付款 貸;預收賬款 可以做這個調整分錄
收到存入保證金的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款。為什么會出現其他應付款呢?
答: 同學您好,是將來要還給對方的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我單位上個月用其他應付款購買臺電視,由于資產管理員沒在資產系統登記,所以6月份的帳會計分錄我是這樣記的:借:其他應付款 2600 貸:銀行存款 2600 這個月讓資產管理員在資產系統增加的話我的會計分錄要怎么寫
答: 借固定資產等(借應交稅費,取決于您是一般還是小規模納稅人,小規模納稅人計入成本)貸其他應付款
公司負責1281(其他應付款)元,現用一名林宏股東存錢到銀行還錢,清算債務,會計分錄這樣嗎?借 銀行存款1281 代:實收資本 1281 ,借:其他應付款1281 貸 銀行存款 1281
法人轉款到公司基本戶 會計分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款—法人名字 是這樣嗎 這是屬于向法人借款?需要當月沖銷其他應付款嗎 不沖銷有影響嗎
上月會計分錄:借:其他應付款350 貸:銀行存款 350 本月核對銀行余額時發現多付一元,實際銀行付款349元。本月怎么做調整會計分錄?
收業主的錢時 借 銀行存款 貸 其他應付款 ----業主名稱 給自來水公司的時候怎么做會計分錄 借 其他應付款 ------自來水公司名稱 貸 銀行存款 好像沒啥交易交集


奶茶 追問
2018-06-15 11:16
鄒老師 解答
2018-06-15 11:16
奶茶 追問
2018-06-15 11:21
鄒老師 解答
2018-06-15 11:25