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聰慧的電腦
于2025-04-13 13:51 發(fā)布 ??5次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2025-04-13 13:52
您好,這個是計入期他應付款的
聰慧的電腦 追問
2025-04-13 14:01
之前公司付款給員工采購掛的其他應收款,現(xiàn)在用貸方相當于其他應付款沒有問題吧
劉艷紅老師 解答
2025-04-13 14:03
可以的,這個沒有問題的
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數(shù),需要把其他應收款轉(zhuǎn)入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調(diào)嗎
討論
老師,我是報關(guān)公司,查賬時發(fā)現(xiàn),其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉(zhuǎn)給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉(zhuǎn)進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數(shù)余額 -15734.23怎么做分錄調(diào)整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現(xiàn)在總公司需要做資產(chǎn)清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內(nèi)部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內(nèi)部交易和股權(quán)投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 76821 個
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聰慧的電腦 追問
2025-04-13 14:01
劉艷紅老師 解答
2025-04-13 14:03