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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-03-18 13:09

你好,你的會計分錄是對的,沒問題

融智財稅 追問

2025-03-18 13:11

個人部分未入到業務活動費用里,開的發票后附就可以對吧

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:12

是的,就是這樣操作的

融智財稅 追問

2025-03-18 13:14

向政府單位實行收付實現制,電費發票多,支付款少,是按支付金額入業務活動費中嗎

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:16

是的,我們支付多少按照多少入業務活動經費

融智財稅 追問

2025-03-18 13:29

比如發票是300,支付100;借:業務活動費用  100  貸:銀行存款  100     不用掛應付賬款嗎?

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:29

那些將來不需要付款的話就不需要掛,如果需要付款就得掛

融智財稅 追問

2025-03-18 13:35

那要是支付多,發票少,怎么記業務活動費用

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:37

借業務活動經費
貸銀行存款
應付賬款

融智財稅 追問

2025-03-18 13:39

比如銀行支付300,發票收到200

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:41

借業務活動經費300
貸銀行存款200
其他應付賬款100

融智財稅 追問

2025-03-18 13:43

發票只收到200,銀行支付是300,缺了100的發票,是掛預付?

暖暖老師 解答

2025-03-18 13:44

掛預付也可以,你問對方要發票啊

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相關問題討論
你好,你的會計分錄是對的,沒問題
2025-03-18 13:09:20
同學 你好 可以這樣做
2018-11-27 15:32:12
是的,對的,是這么做的。
2024-03-14 09:47:09
同學你好,抵消分錄,借:其他應收款,5.28億元,貸:其他應付款,5.28億元。
2023-07-20 18:09:32
你好,這個沒關系的,用其他應付和其他應收,你后期新發生的按照其他應收
2021-04-02 10:18:37
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