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呢喃
于2025-03-18 10:37 發布 ??24次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-03-18 10:39
你好,你借應付賬款暫估貸,以前年度損益調整暫估。然后再正常做借,以前年度損益調整,貸應付賬款。按照發票金額寫正數
呢喃 追問
2025-03-18 10:42
你剛剛不是說做相同的負數分錄嗎
宋生老師 解答
2025-03-18 10:43
你好,你做負數和借貸相反是一樣的。
2025-03-18 10:49
服了到底怎么做啊啊 有的說跨年了就只能用以前年度損益調整,這種問題對你們來時來說不是應該很簡單的嗎 怎么十個老師十個說法
2025-03-18 10:52
你好,跨年涉及損益類的用以前年度損益調整。我一直都是這樣說的,只是說可以用負數,也可以做相反的憑證。
2025-03-18 10:53
因為做負數和做相反的憑證效果是一樣的。
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借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
答: 你好,是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
收到招聘服務費發票,直接做主營業務成本嗎借主營業務成本,貸應付賬款
討論
有一筆大額的第一季度暫估的成本,結果今年也不會有這成本票入賬,我怎么沖銷? 當時是做的 借主營業務成本,貸應付賬款。要是現在做返分錄,營業成本在利潤表就顯示負數了。希望老師指導一下。
請問老師,借:主營業務成本 貸:應付賬款這類結算憑證需要出納簽字嗎?
老師好,請問,去年的一筆暫估款,現在紅沖,借主營業務成本100貸應付賬款100紅沖借主營業務成本-100貸應付賬款-100這個時候主營業務成本出現的是-100,正常不?
應付賬款貸方有余額,確定不付錢給人家了,可以直接沖減主營業務成本么
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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呢喃 追問
2025-03-18 10:42
宋生老師 解答
2025-03-18 10:43
呢喃 追問
2025-03-18 10:49
宋生老師 解答
2025-03-18 10:52
宋生老師 解答
2025-03-18 10:53