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桐桐
于2025-03-14 22:59 發布 ??10次瀏覽
董孝彬老師
職稱: 中級會計師
2025-03-14 23:02
您好,不是,即征即退政策是指納稅人在銷售自行開發的軟件產品時,按照13%的稅率征收增值稅,但對稅負超過3%的部分,國家實行即征即退政策2.即征即退稅額 = 應納稅額 - 銷售額 × 3%,其中銷售額 × 3%是稅收門檻,超過部分可以申請退稅3.即征即退對應的銷項稅額在繳納時并不直接扣減,而是在計算應納稅額后,通過申請退稅的方式獲得返還。
桐桐 追問
2025-03-15 00:20
謝謝老師的回答,這樣理解了。但是還請老師幫忙看下這個報稅實操表(按報稅實操里面一般納稅人的“西安博達軟件有限公司”資料)1、上面上傳的兩張圖片,第一張是學堂給出的資料,第二張是報稅里面答案里給出的數,我現在不理解的是,按這個報稅表來看的話,我本期應補的稅額是多少呢?按老師說的我感覺這報稅表里面填的數據是不是有問題啊?我上面的公式就是根據這個報稅表里面的一般項目計稅來推的。2、這個報稅表里面的附加稅是按(全額銷項-全額進項)*稅率這個是沒問題的是吧?
董孝彬老師 解答
2025-03-15 03:13
您好,圖1為啥是用本月開票減本年累計數呀,圖2也是,本月+本年累計,咱是想計算什么哦
2025-03-15 10:16
老師說的是那個報稅表嗎?我是看本年累計數和本月數數字一樣,我把數字標出來是為了老師好看數據。如果老師覺得我用紅筆標出來數據加減不對,請老師忽略這些,就幫忙按學堂給出的資料,看看這個報稅表里面填的數據是不是對的,再就是最終在表里面反映出來我應該繳納的增值稅是多少?辛苦老師了!
2025-03-15 10:19
您好,圖2是一般計稅的累計和即征即退的本月,加在一起沒有概念,圖1中都寫好了咱是怎么計算怎么申報的嘛
2025-03-15 11:06
謝謝老師,我現在知道了,是學堂給出的報稅表答案有錯誤(一般項目里面的進項稅是全額),我一直以為這個報稅表答案不會錯,所以就沒明白這里的邏輯關系 ,經老師提醒才去核對學堂給的資料(一般項目的進項額是減除即征即退稅額后的數)。謝謝老師!
2025-03-15 11:28
哦哦,祝您生活喜樂~
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請問,第二季度時有發生銷售退回,申報增值稅時銷售額為負數,應納增值稅額也為負數,請問這個可以申請退稅嗎?
答: 你好 之前交了稅款的可以
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
申請的退稅申請怎么查呀?增值稅申請退稅可是我查了半天沒查到 是不是有可能沒有申請?
答: 你好!你是什么業務要申請退稅?出口嗎
我公司要增值稅退稅,在退稅申請審批表中有品目名稱那列,填什么?
討論
增值稅留底可以不申請退稅嗎
老師,您好,請問增值稅留底可以申請退稅嗎
我司行業受疫情影響,可免征增值稅,但是我已經交,怎么申請退稅?
申請增值稅留抵退稅的納稅人如何填寫增值稅申報表?
董孝彬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 2189 個
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桐桐 追問
2025-03-15 00:20
董孝彬老師 解答
2025-03-15 03:13
桐桐 追問
2025-03-15 10:16
董孝彬老師 解答
2025-03-15 10:19
桐桐 追問
2025-03-15 11:06
董孝彬老師 解答
2025-03-15 11:28