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左岸
于2018-06-11 10:04 發布 ??1741次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-06-11 10:05
是的,需要計算的 。
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我們是外貿企業,我們委托一達通辦理退稅業務,工廠直接開票給一達通,我們企業算是內銷給一達通嗎?我們要計算銷售給一達通的增值稅嗎?
答: 是的,需要計算的 。
某外貿企業兼營內銷業務 該外貿公司銷售商品退稅率是13%該企業月度增值稅業務的賬務處理是??針對內外銷兼營的外貿企業的納稅處理有哪些需要注意的事項?
答: 內銷和外銷的進項要區分,外銷退稅的進項不能抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
外貿企業開的形式(銷售)發票需要在增值稅報表中體現么,填列在哪里?
答: 你好 列于附表一,四免稅欄,第5列未開具發票
我們公司是外貿企業,在保稅倉提貨,銷售額關稅和增值稅有什么優惠嗎
討論
我想問下,外貿企業進口內銷,增值稅可以抵扣嘛?還是外貿企業是退稅?
外貿企業銷售折讓分錄怎么做?
老師,請問下我們是外貿企業,是可以在外管局應用服務平臺查詢我們的收入以及銷售情況的嗎?
老師您好,如果一個外貿企業既有外貿也有內銷業務,那么國內的銷售人員的車票(標注了乘客)可以作為增值稅進項稅額進行抵扣嗎?如果是純外貿的企業呢,可否抵扣?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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