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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-11 08:54

你好,是什么情況需要補交增值稅

             追問

2018-06-11 09:04

單價調整,導致收入變化而,補繳的稅款

鄒老師 解答

2018-06-11 09:06

你好,那應當是這樣做分錄才是的 
借;應收賬款等科目    貸;以前年度損益調整  應交稅費(銷項稅額) 
然后結轉未交增值稅,最后繳納 
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
 借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

             追問

2018-06-11 09:11

這樣應交稅費不是提現在了幾年的利潤表上嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 09:12

你好,應交稅費是負債,不直接影響利潤的

             追問

2018-06-11 09:12

我在匯算清繳前,是把這部分稅金進行了2017年12月申報表調整,更正在去年12月的

鄒老師 解答

2018-06-11 09:13

你好,那你就需要調整17年的收入的 ,進而影響去年的利潤

             追問

2018-06-11 09:14

嗯嗯,我就是這樣做的,影響的去年的利潤

             追問

2018-06-11 09:14

需要通過以前年度損益調整對吧

鄒老師 解答

2018-06-11 09:14

你好,影響利潤是因為去年收入少做了,而不是因為增值稅

             追問

2018-06-11 09:15

那借以前年度損益調整,貸應交稅金,未交增值稅,對嗎

鄒老師 解答

2018-06-11 09:15

你好,是不對的   
應當按這樣處理   
借;應收賬款等科目 貸;以前年度損益調整 應交稅費(銷項稅額) 
然后結轉未交增值稅,最后繳納 
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

             追問

2018-06-11 09:16

我影響的去年的收入嘛,然后去年收入增加,應交稅金,增值稅也相應增加了呀

鄒老師 解答

2018-06-11 09:17

你好,借;應收賬款等科目 貸;以前年度損益調整    應交稅費(銷項稅額) 
這個分錄就是收入增加,增值稅也增加啊

             追問

2018-06-11 09:17

那什么情況下會用到以前年度損益調整來核算應交稅金呢?

             追問

2018-06-11 09:18

補繳附加稅,需要通過以前年度損益調整對吧

鄒老師 解答

2018-06-11 09:18

你好,比如涉及附加稅少計提或多計提情況下 
因為增值稅不會對應以前年度損益調整的,因為增值稅是不需要像附加稅那樣計提通過稅金及附加核算

             追問

2018-06-11 09:19

好的,非常感謝老師您的耐心解答

鄒老師 解答

2018-06-11 09:19

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,是什么情況需要補交增值稅
2018-06-11 08:54:47
你好,是什么情況需要補交增值稅 一般是不是這樣處理的
2016-09-07 17:08:40
你好,補交企業所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
同學你好 這個可以的
2022-02-15 15:46:56
是的,你做的分錄是對的。
2020-01-08 09:33:40
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