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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-03-03 12:26

您好,這個可以先入賬的

微信用戶 追問

2025-03-03 12:27

老師,沒有報銷,先入賬附件就是用這個發(fā)票嗎?那報銷時附件又用什么?

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 12:28

報銷用復印件就可以了

微信用戶 追問

2025-03-03 12:31

老師,那現(xiàn)在沒有報銷的分錄和報銷的分錄應該怎么寫???

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 12:34

你先把分錄寫了,后面報銷就直接用這個單子

微信用戶 追問

2025-03-03 12:38

老師,分錄是不是和正常報銷入賬的分錄是一樣的?借:管理費用等  貸:其他應付款-某某員工

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 12:40

是的, 是的,就是這樣的

微信用戶 追問

2025-03-03 13:16

老師,是 不是到填報銷單實際支付報銷時就做借:其他應付款  貸:銀行存款就可以了

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 13:21

是的,是的,就是這樣的

微信用戶 追問

2025-03-04 09:54

老師,員工報銷款,未支付,我做的分錄是:借:管理費用等 貸:其他應付款-員工對嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-03-04 10:33

是的,是的,就是這樣的

微信用戶 追問

2025-03-04 10:36

老師,計提工資時是工資表來做的記賬憑證,這個工資表是不需要老板簽字,只需要我們制表人簽字就可以了對嗎

劉艷紅老師 解答

2025-03-04 10:39

這個老板最好簽下字吧

微信用戶 追問

2025-03-04 10:46

老師,老板簽字的工資表應該是在發(fā)放工資時需要簽字吧,計提是不是不用啊,我也不太懂,所以不知道按什么流程來做

劉艷紅老師 解答

2025-03-04 10:47

你計提出來就要給他看下了

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相關問題討論
你好!可以的,可以使用
2022-04-14 11:32:38
你好, 計入管理費用辦公費就可以
2019-10-06 14:52:28
你好,如果是真實發(fā)生的,取得發(fā)票可以入賬
2019-09-05 11:07:58
1,可以在11月份入賬 2,按11月份
2016-11-14 10:28:59
借 周轉材料-易耗品 貸銀行存款 借管理費用 -辦公費 貸 周轉材料-易耗品
2019-02-16 13:58:40
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