
我公司和另一家公司有銷售往來,對方公司答應給我們30%的返點,年底結算,平時的時候按照100%結算,開票。那平時我收到100%的發票時,如何做賬呢年底返還時,要是次年才給結算,我又應該怎么做賬呢
答: 1、收到發票時: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 2、返利: 借:銀行存款 貸:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
銷售商品,收到結算單,銷售方怎么做賬
答: 你好 借:銀行存款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師7月份的銷售發票我們做賬,11月才收到,可以錄入在11月嗎?
答: 你是開票方還是收票方?

