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趙思思
于2018-06-08 08:47 發布 ??968次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-06-08 08:48
你好,你需要填寫一份正確的申報表數據去稅局前臺申請修改
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上月增值稅報表銷項稅額多填了0.11,本月發現,怎么更改?
答: 你好,你需要填寫一份正確的申報表數據去稅局前臺申請修改
老師,我申報這個月增值稅,發現主表里銷項稅額和稅控盤里稅額相差0.11,而申報表主表沒辦法更改,我應該怎么辦?
答: 這個做賬的時候交稅差額調整營業外支出或者是營業外收入下面就可以,這個銷項稅額不調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月發現10月份的增值稅報表銷售額那一欄填錯了,錯填成了當月的銷項稅額,可以改嗎?
答: 你好 發現以前月份申報表申報錯誤 去稅局大廳更改
3月份增值稅申報表里采集發票的時候填錯了一張銷項發票,導致增值稅銷項稅額多14.82,因為有進項抵扣,當月增值稅應交金額為0,這個要怎么處理?不更改申報表能直接做賬調增嗎?如果可以,怎么做賬?
討論
更改了3.4月份的增值稅報表,銷項減少了,那需要怎么改賬呢?
老師,今天發現元月份的納稅申報表和帳面差0.11,申報時收入多填了0.11,該怎樣處理?
上月的增值稅銷項未帶出,直接申報了,現在想改申報表要怎么改?
請問填完增值稅附表后,總表銷項稅不差但是銷售額差了0.11怎么處理呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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