
我之前月份在報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)我百分之六的增值稅和百分之17的稅交少了,我該怎么做才能補(bǔ)交回來???
答: 您好!你重新申報(bào)就可以了。
我們?cè)?月份,稅率改變之前賣了一批技改材料作為其他業(yè)務(wù)收入。我們又是六月份才在納稅申報(bào)表上進(jìn)行銷項(xiàng)稅額填報(bào),這是稅率由百分之17改為了百分之16,我們就少交了稅。我們應(yīng)該怎么調(diào)整,
答: 你好,現(xiàn)在17的稅率沒辦法在網(wǎng)上申報(bào),還是咨詢你的稅務(wù)部門
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個(gè)月百分之一的增值稅申報(bào)表怎么報(bào)的?我開了八萬的發(fā)票,增值稅申報(bào)表上還是百分之三的稅率
答: 你有專票1%嗎?合計(jì)銷售額超過30萬嗎?有這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅*2%填寫減免表2.3.4和主表16欄


迎難而上 追問
2018-06-08 11:47
宋生老師 解答
2018-06-08 11:47