老師,繳納物業(yè)費(fèi)已經(jīng)收到發(fā)票,也認(rèn)證抵扣了,后面退租退還物業(yè)費(fèi)后,購(gòu)買方收到了紅字發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
自信的小土豆
于2025-02-13 10:14 發(fā)布 ??59次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2025-02-13 10:15
繳納物業(yè)費(fèi)收到紅字發(fā)票,賬務(wù)處理如下:
借:管理費(fèi)用等(物業(yè)費(fèi)原計(jì)入的科目) -X 元
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) Y 元
貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -X+Y 元
金額 X 為退還的物業(yè)費(fèi)金額,Y 為紅字發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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繳納物業(yè)費(fèi)收到紅字發(fā)票,賬務(wù)處理如下:
借:管理費(fèi)用等(物業(yè)費(fèi)原計(jì)入的科目) -X 元
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) Y 元
貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -X%2BY 元
金額 X 為退還的物業(yè)費(fèi)金額,Y 為紅字發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2025-02-13 10:15:32

專用發(fā)票跨月沖紅步驟:
1.發(fā)票沒(méi)認(rèn)證。
銷方申請(qǐng), 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況,一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票!
2.發(fā)票已認(rèn)證。
購(gòu)方申請(qǐng), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
2019-08-19 14:47:00

紅字發(fā)票是附件,附在后面
2023-12-14 11:03:25

你好,紅字發(fā)票的內(nèi)容必須與原來(lái)發(fā)票一致,只是金額是負(fù)數(shù)而已
2019-07-05 10:33:13

名稱不一致的話,是什么原因?qū)е碌??正常情況肯定是要一致的。
2021-11-17 10:40:03
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