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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2018-06-07 10:10

您好: 
首先,當中還需要加工的就不能記入完工產品,如果已經記入庫存商品了,加工時,可按領用處理。 
借:生產成本 
貸:庫存商品 
然后再結轉成本,入庫 
借:庫存商品 
貸:生產成本

Love@0927姈 追問

2018-06-07 10:12

主要是我的商品是成品。但有些時候客戶有要求需要外表鍍鋅。所以就產生了有些時候有些商品需要加工一下才能發給客戶。

Love@0927姈 追問

2018-06-07 10:14

那我加工費是走生產成本嗎?支付加工費;借:生產成本/應交稅費-進項  貸預付賬款嗎

笑笑老師 解答

2018-06-07 10:15

您好: 
大概可按上述核算,另外注意,明知需要再加工的就不要記入完工產品核算了

Love@0927姈 追問

2018-06-07 10:20

我這也是兼職的,他們也沒有標出來。現在來了加工費。才知道。可是上個月發票過來已經給做成庫存商品了。

笑笑老師 解答

2018-06-07 10:27

您好: 
加工時按領用就可以了。

Love@0927姈 追問

2018-06-07 10:48

老師是這樣嗎?

笑笑老師 解答

2018-06-07 10:52

您好: 
支付加工費,貸記預付賬款?什么意思?誰給誰錢?

Love@0927姈 追問

2018-06-07 11:21

我付人家錢,我走的都是預付款。沒有通過應付款。

笑笑老師 解答

2018-06-07 11:37

您好: 
付款不應該是貸記銀行存款、現金等嗎?貸記預付不對

Love@0927姈 追問

2018-06-07 12:18

這個是收到發票,我是發票和付款分開做分錄的。我寫的不準確。加工費發票

Love@0927姈 追問

2018-06-07 12:21

這樣備注可以不

笑笑老師 解答

2018-06-07 12:41

您好: 
收到發票,付款吧。他們有先預付給你們錢嗎。付款應該支付銀行存款或現金等

Love@0927姈 追問

2018-06-07 13:04

我付款做一個分錄:借:預付賬款 -客戶  貸:銀行存款。收到發票做一個分錄:借:庫存商品/應交稅費-進項稅額  貸:預付賬款-客戶。

笑笑老師 解答

2018-06-07 13:05

您好: 
這樣可以。

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