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Love@0927姈
于2018-06-07 09:56 發布 ??912次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務師,經濟師
2018-06-07 10:10
您好: 首先,當中還需要加工的就不能記入完工產品,如果已經記入庫存商品了,加工時,可按領用處理。 借:生產成本 貸:庫存商品 然后再結轉成本,入庫 借:庫存商品 貸:生產成本
Love@0927姈 追問
2018-06-07 10:12
主要是我的商品是成品。但有些時候客戶有要求需要外表鍍鋅。所以就產生了有些時候有些商品需要加工一下才能發給客戶。
2018-06-07 10:14
那我加工費是走生產成本嗎?支付加工費;借:生產成本/應交稅費-進項 貸預付賬款嗎
笑笑老師 解答
2018-06-07 10:15
您好: 大概可按上述核算,另外注意,明知需要再加工的就不要記入完工產品核算了
2018-06-07 10:20
我這也是兼職的,他們也沒有標出來。現在來了加工費。才知道。可是上個月發票過來已經給做成庫存商品了。
2018-06-07 10:27
您好: 加工時按領用就可以了。
2018-06-07 10:48
老師是這樣嗎?
2018-06-07 10:52
您好: 支付加工費,貸記預付賬款?什么意思?誰給誰錢?
2018-06-07 11:21
我付人家錢,我走的都是預付款。沒有通過應付款。
2018-06-07 11:37
您好: 付款不應該是貸記銀行存款、現金等嗎?貸記預付不對
2018-06-07 12:18
這個是收到發票,我是發票和付款分開做分錄的。我寫的不準確。加工費發票
2018-06-07 12:21
這樣備注可以不
2018-06-07 12:41
您好: 收到發票,付款吧。他們有先預付給你們錢嗎。付款應該支付銀行存款或現金等
2018-06-07 13:04
我付款做一個分錄:借:預付賬款 -客戶 貸:銀行存款。收到發票做一個分錄:借:庫存商品/應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款-客戶。
2018-06-07 13:05
您好: 這樣可以。
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笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經濟師
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2018-06-07 10:12
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2018-06-07 10:14
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