你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,a公司現(xiàn)在需要補(bǔ)申報(bào)繳納2022年12月的房租未開票收入【也就是說需要補(bǔ)申報(bào)增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,房產(chǎn)稅,企業(yè)所得稅】,那么2022年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎
Kalen Wu
于2025-02-07 17:15 發(fā)布 ??132次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2025-02-07 17:15
你好,不用更正的。修改匯算清繳,修改增值稅申報(bào)表。
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你好 一般納稅人按銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅后的金額來報(bào)增值稅的。 企業(yè)所得稅根據(jù)當(dāng)期利潤總額來計(jì)算企業(yè)所得稅 。 印花稅是按你們購銷合同*萬分之三來報(bào)的。 在電子稅務(wù)局去報(bào)
2020-05-26 12:58:08

不是啊,這個還有所得稅的
2022-01-25 22:50:14

您好
一般納稅人零申報(bào)的增值稅 企業(yè)所得稅等申報(bào)表要打印裝訂成冊保管
2020-11-06 13:58:21

你好,工資薪金個人所得稅=(工資-5000-專項(xiàng)扣除)*稅率-速算扣除數(shù)
增值稅=銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額
印花稅需要知道是什么稅目才知道如何計(jì)算的
企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率
城建稅=增值稅*城建稅稅率
2019-02-15 13:13:25

印花稅可以每個季度申報(bào)一次處理。一般納稅人每個月進(jìn)行申報(bào)稅款
2018-06-07 14:16:07
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