
我們總公司的收入就是從下屬門店的主營業務收入中扣取部分管理費用,發票都是由我們總部開具的,錢也是打給我們賬戶的,收的這個費用只是在賬面上轉為我們的收入,就是這個分錄有點不會做
答: 你好!你們給分店開發票嗎?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我有點財務上的知識不太清楚。我們這是總公司和分公司的業務,我們總公司和分公司都在一個區內,然后分公司是非獨立核算,從賬戶來上我就有點不會做。因為我們是總公司統一核算所有的分公司,那個收入,因為有的收入進入到分公司了,因為增值稅這塊就分開了,避免那個500萬的問題,但是就是這個費用,還全都開總公司的發票,從總公司付的款。所以我就是對這個分公司的這部分的收入的錢,如何轉給總公司的賬務就不太清楚。
答: 你好,非獨立核算的,所有是收入成本都由總部來統一核算,稅費由總部繳納,你們直接把這部分款轉給總公司掛往來就可以了


戀無 追問
2018-06-05 16:48
QQ老師 解答
2018-06-05 16:53