老師好,我有個小規(guī)模的公司 ,接手的時候,對方 會計把實收資本做成實繳,分錄:借:其他應(yīng)付款-實收資本500萬,貸:實收資本.500萬,現(xiàn)在這個公司 的帳面上還掛著:借:其他應(yīng)付款-實收資本420萬,這個公司今年2月份要注銷,我這個年底用不用把這分錄沖回來?借:其他應(yīng)付款-實收資本-420萬,貸:實收資本.-420萬?還是等注銷時做?或怎么做好一點?
上官
于2025-01-06 08:55 發(fā)布 ??48次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-01-06 08:58
年底調(diào)整賬務(wù)較好,做分錄:借:實收資本 420 萬,貸:其他應(yīng)付款 - 實收資本 420 萬。這樣可使年底報表準(zhǔn)確,注銷時也更順暢,避免審查時出現(xiàn)問題。若年底不調(diào),注銷時也需沖回錯誤分錄,再根據(jù)實際處理 “其他應(yīng)付款 - 實收資本” 余額,可能涉及轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入及繳稅等
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不可以的,轉(zhuǎn)實收資本需要有銀行回單,這個沒有。是你老板打到公司賬戶的銀行回單。
2024-08-06 16:17:39

借:其他應(yīng)付款
貸:轉(zhuǎn)實收資本
2024-04-10 11:22:33

可以的,股東寫個把借款轉(zhuǎn)為資本金就行
2024-03-10 10:31:24

你好,如果是在認繳期內(nèi)的做其他應(yīng)付款,這個錢可以還錢給個人,如果做了實收資本,這個錢不能退給個人的
不過手頭不緊張的話,可以做實收資本。
2022-05-24 11:13:32

?你好;? ? ? ?修改章程;? 擬定股東決議文件就可以了。? 做賬借其他應(yīng)付款貸實收資本。 報 印花稅的??
2022-05-09 09:29:56
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上官 追問
2025-01-06 09:03
樸老師 解答
2025-01-06 09:03