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老師 我進(jìn)口的 會(huì)計(jì)分錄怎么?借:庫存商品41,545.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5400.90 這樣做?
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2023-12-08
老師,謝謝問您,增值稅發(fā)票的銀行和帳號(hào)可以從我公司的專戶換到一般戶口嗎?
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2021-12-09
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表主表中免抵退辦法出口銷售額為什么數(shù)字沒有辦法填進(jìn)去
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2019-07-09
出口退稅企業(yè)稅負(fù)率 是不是增值稅納稅申報(bào)表中 應(yīng)納稅額合計(jì)/應(yīng)納稅所得額
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2019-05-29
進(jìn)口的關(guān)稅和增值稅是是直接交給貨代公司還是國(guó)家直接從公司賬戶扣款呢
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2020-05-20
老師,外貿(mào)企業(yè),出口退稅,合同價(jià)款是1000美元,報(bào)關(guān)單上也是1000美元,后來我們給他們提供了一些工作,補(bǔ)給我們40美元,我會(huì)計(jì)做賬,銷售額收入可以是1040美元嗎,我申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅收入填多少1040美元嗎
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2022-02-22
假如,本月申報(bào)上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報(bào)表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項(xiàng)稅700,進(jìn)項(xiàng)323,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
我是外貿(mào)企業(yè),7月份的時(shí)候申報(bào)了出口退稅,后面因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單單位不一致,就沖紅了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?請(qǐng)問怎么填報(bào)申報(bào)表呀?
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2021-09-06
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),申報(bào)增值稅出口退稅時(shí),最后說是其中兩張發(fā)票在總局稅局系統(tǒng)中不存在,這是怎么回事
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2020-07-01
請(qǐng)問這個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方余額,本月有出口退稅,這個(gè)借方余額是可以退稅的,分錄應(yīng)該怎么做
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2022-05-16
外貿(mào)企業(yè)視同內(nèi)銷,開了13%增值稅普票,申報(bào)按照內(nèi)銷申報(bào)的,進(jìn)項(xiàng)稅稅金抵扣,擎天軟件數(shù)據(jù)如何錄入,進(jìn)出口關(guān)聯(lián)單據(jù)要不要錄入,在錄入視同內(nèi)銷單據(jù),還是只要錄入視同內(nèi)銷單據(jù)
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2020-05-08
老師,離線申報(bào)系統(tǒng)里的出口發(fā)票號(hào)是填企業(yè)開的增值稅普通發(fā)票的發(fā)票號(hào)嗎?如果一個(gè)報(bào)關(guān)單有十幾份發(fā)票,這個(gè)出口發(fā)票號(hào)怎么填?
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2021-07-08
老師好,應(yīng)交增值稅出口退稅如果月末不結(jié)轉(zhuǎn),反應(yīng)在一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)貸方金額越來越大怎么辦
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2019-10-11
出口退稅做完單證齊全后,為什么增值稅附表1免抵退銷售額那一欄中沒有顯示銷售額,以前報(bào)的時(shí)候都是自動(dòng)顯示的啊?
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2020-04-11
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款中間用不用再轉(zhuǎn)一次 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-03-04
公司從海口陽光批發(fā)部購入青島清爽啤酒300箱,金額10223.30,稅額306.70元,價(jià)稅合計(jì)10530。以上商品均已到貨并驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付 求分會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-25
老師,外貿(mào)公司變更地址,跨區(qū)遷移,之前的還有一些沒退稅。 現(xiàn)在從電子稅務(wù)局還是查不到用之前出口的海關(guān)電子信息。請(qǐng)問老師,這個(gè)問題怎么處理?
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2021-08-12
是這樣的,我這邊是小規(guī)模出口企業(yè),原本我們一直代理各種產(chǎn)品出口,稅務(wù)一直做0申報(bào),稅務(wù)突然說我們做的業(yè)務(wù)要增值稅
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2022-02-15
你好,老師,我們出口產(chǎn)品同時(shí)也會(huì)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)的出口,請(qǐng)問這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表的哪里填寫?是否屬于免稅項(xiàng)目。
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2022-05-16
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào):做出口退稅類勾選,這里勾選出來的數(shù)據(jù),是不是會(huì)跳到申報(bào)增值稅附表二里 三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 里26列?
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2024-06-14
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