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假如,本月申報(bào)上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報(bào)表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫(xiě)。然后本月銷項(xiàng)稅700,進(jìn)項(xiàng)323,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又該怎么寫(xiě)
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2019-07-30
我是外貿(mào)企業(yè),7月份的時(shí)候申報(bào)了出口退稅,后面因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單單位不一致,就沖紅了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?請(qǐng)問(wèn)怎么填報(bào)申報(bào)表呀?
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2021-09-06
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),申報(bào)增值稅出口退稅時(shí),最后說(shuō)是其中兩張發(fā)票在總局稅局系統(tǒng)中不存在,這是怎么回事
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2020-07-01
外貿(mào)企業(yè)視同內(nèi)銷,開(kāi)了13%增值稅普票,申報(bào)按照內(nèi)銷申報(bào)的,進(jìn)項(xiàng)稅稅金抵扣,擎天軟件數(shù)據(jù)如何錄入,進(jìn)出口關(guān)聯(lián)單據(jù)要不要錄入,在錄入視同內(nèi)銷單據(jù),還是只要錄入視同內(nèi)銷單據(jù)
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2020-05-08
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方余額,本月有出口退稅,這個(gè)借方余額是可以退稅的,分錄應(yīng)該怎么做
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2022-05-16
老師,離線申報(bào)系統(tǒng)里的出口發(fā)票號(hào)是填企業(yè)開(kāi)的增值稅普通發(fā)票的發(fā)票號(hào)嗎?如果一個(gè)報(bào)關(guān)單有十幾份發(fā)票,這個(gè)出口發(fā)票號(hào)怎么填?
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2021-07-08
老師好,應(yīng)交增值稅出口退稅如果月末不結(jié)轉(zhuǎn),反應(yīng)在一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)貸方金額越來(lái)越大怎么辦
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2019-10-11
出口退稅做完單證齊全后,為什么增值稅附表1免抵退銷售額那一欄中沒(méi)有顯示銷售額,以前報(bào)的時(shí)候都是自動(dòng)顯示的???
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2020-04-11
小規(guī)模增值稅專用發(fā)票怎么申報(bào)增值稅
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2022-07-08
為什么增值稅不用計(jì)算出運(yùn)費(fèi)的增值稅
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2019-03-01
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從境外進(jìn)口一批小汽車,海關(guān)審定的成交價(jià)格400萬(wàn)元;運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的 包裝費(fèi)11萬(wàn)元、運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬(wàn)元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬(wàn)元;同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收 入339萬(wàn)元(未單獨(dú)核算)。 (3)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8 000萬(wàn)元,稅款1 040萬(wàn)元;專 發(fā)票當(dāng)期通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票 注明價(jià)款200萬(wàn)元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是( )。
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2022-05-28
出口的外貿(mào)公司,退稅的。增值稅主表銷售額應(yīng)該填在免抵退那欄,還是免稅那欄
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2016-12-07
上期尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,銷售給外貿(mào)企業(yè)出口刨光材已繳增值稅17000元
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2015-10-26
老師 我進(jìn)口的 會(huì)計(jì)分錄怎么?借:庫(kù)存商品41,545.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5400.90 這樣做?
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2023-12-08
老師,謝謝問(wèn)您,增值稅發(fā)票的銀行和帳號(hào)可以從我公司的專戶換到一般戶口嗎?
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2021-12-09
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表中免抵退辦法出口銷售額為什么數(shù)字沒(méi)有辦法填進(jìn)去
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2019-07-09
出口退稅企業(yè)稅負(fù)率 是不是增值稅納稅申報(bào)表中 應(yīng)納稅額合計(jì)/應(yīng)納稅所得額
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2019-05-29
進(jìn)口的關(guān)稅和增值稅是是直接交給貨代公司還是國(guó)家直接從公司賬戶扣款呢
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2020-05-20
我是想說(shuō)不管什么企業(yè)都有一個(gè)稅負(fù)率,是嗎?有內(nèi)銷外銷的企業(yè)也一樣 這個(gè)稅負(fù)率之內(nèi)的稅交掉之后 再本月繳納增值稅時(shí)出口退稅抵,本月進(jìn)項(xiàng)稅留底時(shí)出口退稅退,是嗎?
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2017-06-30
比如說(shuō),像那個(gè)水果批發(fā)行業(yè)的話,我們主要是靠進(jìn)口果。但是他這種的話稅負(fù)一般,增值稅稅負(fù)一般控制在多少合適呢?這企業(yè)所得稅的稅負(fù)大致是在什么范圍內(nèi)比較合適呢。
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2019-06-13
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