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2015年8月補(bǔ)交2014年12月增值稅,地稅附加稅要去交嗎
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2015-08-17
是不是比如季度申報(bào)的 那1.2月不需要申報(bào) 那這2個(gè)月做憑證是這樣做 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后到3月份時(shí)在一起申報(bào) 如不超出9萬就按免征稅款(營業(yè)外收入)來做 是這樣嗎?還有那稅金及附加(就是城建稅 教育稅 教育稅附加)需要做分錄嗎?
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2018-02-27
老師您好,我已經(jīng)在國稅交了增值稅,在地稅也交了附加稅,請問還要在國稅交增值稅的附加稅嗎?謝謝!
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2016-06-22
在國稅代開的票交了增值稅附加稅也一起交了,這個(gè)月地稅申報(bào)的時(shí)候要把已交的附加稅提現(xiàn)出來嗎
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2017-06-09
請問哈那就是外地預(yù)交了的增值稅 附加說 本期不需要交增值稅 附加稅預(yù)交了的 不用填在表上面吧?
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2019-09-09
教育機(jī)構(gòu)加盟費(fèi)怎么入賬?
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2020-01-13
領(lǐng)取了2024年的會(huì)計(jì)證,如何報(bào)名參加2025年的繼續(xù)教育,如過不參加繼續(xù)教育會(huì)怎么樣
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2024-10-25
老師好,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除可以直接抵扣個(gè)稅嗎?比如我本月需要交個(gè)稅500元,我有一個(gè)子女,子女教育支出1000元,我的個(gè)稅500元就不用交了,是嗎?
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2019-10-10
我是新登記的民辦非企業(yè)單位,稅務(wù)登記要求每季度報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅以及車船,教育費(fèi)附加,城市附加稅,怎么回事呢?謝謝
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2019-09-03
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若要?jiǎng)h除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若需要?jiǎng)h除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
房地產(chǎn)公司未完工時(shí)預(yù)繳附加稅借:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交城建稅,后期完工后可以抵扣稅金及附加嗎?預(yù)交增值稅有抵扣申報(bào)表,附加稅有么?
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2021-01-17
外地施工單位,當(dāng)?shù)氐囟惤桓郊佣惖耐瑫r(shí),交個(gè)稅和企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2017-10-31
我們建筑公司 在外地有一個(gè)項(xiàng)目 在項(xiàng)目所在地預(yù)交了增值稅和附加稅 現(xiàn)在在公司所在地繳附加稅但是不能減去已經(jīng)在外地繳納的附加稅 我沒懂這個(gè)為什么不能抵減
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2016-10-20
公司2018有計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi),記帳在“其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費(fèi)”,因?yàn)檫@費(fèi)用沒有地方使用,所以我想在2019年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,把計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)交稅后調(diào)整到“未分配利潤”里。該怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)提的分錄如下: 借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)50萬 貸:其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費(fèi)50萬
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2019-01-21
企業(yè)注銷時(shí),無欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄? 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83 222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
營業(yè)稅金及附加中的城建費(fèi)、教育費(fèi)、河道管理費(fèi)是以應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額為計(jì)稅依據(jù)還是以扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)據(jù)為依據(jù)呢,
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2017-04-26
老師 我這里是一般納稅人 一月 只申報(bào)了增值稅和教育費(fèi)附加等。沒有申報(bào)提交財(cái)務(wù)報(bào)表。請問道路運(yùn)輸公司。可以季提交財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?謝謝
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2020-03-03
老師,我想問教育投資方面的會(huì)計(jì)是屬于什么行業(yè)呀
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2016-11-28
為什么前面做會(huì)計(jì)分錄里有具體的城建稅和教育及其附加金額,后面算利潤的時(shí)候還要用銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅來算稅金及附加
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2021-11-27
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