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開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)可抵減增值稅,那申報(bào)增值稅時(shí)這筆抵減的金額應(yīng)該填在哪個(gè)表里?具體步驟說明一下吧
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2020-03-11
我們12月份有一張海關(guān)繳款書是我在1月22號(hào)時(shí)認(rèn)證的,還在原來的電子稅務(wù)系統(tǒng)里認(rèn)證,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)沒有海關(guān)繳款收這欄了,我去增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái)里錄入這張繳款書提未第四聯(lián)已存在,現(xiàn)在我該怎么辦,不知道這張是通過沒通過,也打不了抵扣單
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2020-02-11
報(bào)稅系統(tǒng)里面只有增值稅申報(bào)了,其他都沒有了,怎回事?附加稅那些都不見了
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2018-10-16
零申報(bào)的用戶也不開票,申報(bào)增值稅時(shí)提示說未抄報(bào),進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣,現(xiàn)在需要怎么操作啊?
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2019-08-02
8月份因系統(tǒng)原因多開了10萬的發(fā)票,9月初申報(bào)繳納了增值稅,9月中旬發(fā)現(xiàn)多開十萬并在開票系統(tǒng)里面做了紅沖,我現(xiàn)在該怎么做,一是去申報(bào)系統(tǒng)更正8月增值稅申報(bào),二是10月份做9月份申報(bào)時(shí)直接讓紅沖金額沖減銷售額?
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2017-09-14
小規(guī)模在連續(xù)滾動(dòng)的12個(gè)月已經(jīng)開票490w,這個(gè)月數(shù)電票額度還剩90w,還需要開270w發(fā)票。如果在1月31號(hào)晚上開掉剩下90w額度,然后過了0點(diǎn)到了2月1日立馬再把2月的開票額度全部用完,這些超過500w的票是不是還是按小規(guī)模繳納增值稅,會(huì)不會(huì)被開票系統(tǒng)限制,或者是被約談升為一般納稅人,補(bǔ)交超過500w的部分,或者全額補(bǔ)繳?
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2024-01-31
遷安市數(shù)電發(fā)票企業(yè),調(diào)減數(shù)電發(fā)票系統(tǒng)庫存,唐山市國稅局是否會(huì)核實(shí)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)?
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2024-07-11
老師,我們是園林綠化公司,8月份申請的自開票系統(tǒng),8月份開了工程款的發(fā)票,9月份沒有開票,10月份沒有開票,那10月份沒有開票還用領(lǐng)用發(fā)票嗎?應(yīng)為工程不是經(jīng)常開票,增值稅專票
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2019-10-25
小規(guī)模在連續(xù)滾動(dòng)的12個(gè)月已經(jīng)開票490w,這個(gè)月數(shù)電票額度還剩90w,還需要開270w發(fā)票。如果在1月31號(hào)晚上開掉剩下90w額度,然后過了0點(diǎn)到了2月1日立馬再把2月的開票額度全部用完,這些超過500w的票是不是還是按小規(guī)模繳納增值稅,會(huì)不會(huì)被開票系統(tǒng)限制,或者是被約談升為一般納稅人,補(bǔ)交超過500w的部分,或者全額補(bǔ)繳? 老師,那我一月份發(fā)票額度用完了,在這種情況下,2月份還有發(fā)票額度嗎?還能開得出發(fā)票嗎?
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2024-01-31
20年12月有出口銷售,但是一直都沒有留抵,所以沒做任何處理,但是到21年4月申報(bào)時(shí)還要把這筆做申報(bào)嗎?但是一直沒申報(bào)怎么辦,會(huì)涉及滯納金嗎?5月申報(bào)增值稅系統(tǒng)直接加上這筆對應(yīng)的附加稅,退稅系統(tǒng)不處理了行嗎?
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2021-04-24
納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時(shí)應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號(hào)以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。這里的另附清單是在稅控系統(tǒng)里填寫的還是可以自己做表格
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2017-11-14
老師您好,我們公司是新辦的出口外貿(mào)企業(yè),新簽了一份出口訂單,現(xiàn)在已經(jīng)得到國內(nèi)供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票,我們這邊是來的銷售發(fā)票是一定要在稅控系統(tǒng)里開具免稅的增值稅普通發(fā)票呢,還是自己制作一張形式發(fā)票就可以呢?謝謝!
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2019-04-25
主表有減免額是財(cái)稅[2012]15號(hào) 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額,我銷項(xiàng)稅額649.95元進(jìn)項(xiàng)稅額是479.7元,應(yīng)納稅額減征額是170.25元(稅盤及服務(wù)費(fèi)是460本次低減170.25),那么附加稅我該怎么填寫?
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2020-06-11
購買稅控盤的發(fā)票3月已到稅局備案,但3月無銷項(xiàng),本月增值稅申報(bào)時(shí),需要先將已備案的稅控盤發(fā)票金額填在專用設(shè)備抵扣表和附表四中嗎?還是要等到有銷項(xiàng)抵扣時(shí)再填入以上的2個(gè)表中?
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2017-04-03
《增值稅減免申報(bào)表》的填法:1)7月份購買的稅控設(shè)備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個(gè)季度要繳納稅款時(shí)才抵減,假如下個(gè)季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
老師,一般納稅人稅控盤抵減增值稅的分錄是這樣做嗎?圖一 月底是不是要做這筆分錄,然后下個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候再做繳納的分錄?圖二
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2020-04-08
問一下,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是每月不超過10萬免增值稅 ,這個(gè)10萬包含代開的專票嗎?如果代開專票加自己稅控盤開的普票超過10萬是不是就要交增值稅和附加稅了?
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2021-04-01
1.增值稅附表4第一行:稅控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么取數(shù)? 2.增值稅附表4下半部分加計(jì)抵減本期數(shù)怎么取數(shù)? 例如進(jìn)項(xiàng)金額1000,可加計(jì)抵減金額15%為150,那加計(jì)抵減本期數(shù)是填寫1000還是1150?
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2022-02-12
老師,稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)的抵減,年終的時(shí)候沒有抵減,要做怎樣的處理,把應(yīng)交增值稅--減免稅額怎么處理呢
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2022-01-10
請問下老師好,一般納稅人的,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵扣是填在那個(gè)表的呢?
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2021-07-02
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