11月增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額,11月沒有繳納增值稅同時賬務(wù)上沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在在12月結(jié)轉(zhuǎn)11月增值稅行不行?
1/529
2019-01-14
老師,房地產(chǎn)公司需要繳納增值稅和土地增值稅,是吧?增值稅是在收到房屋預(yù)收款就繳納嗎?土地增值稅是什么時候繳納?
1/1467
2020-11-28
請問,年底多出的留抵增值稅進(jìn)項,余額在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 還是 在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方?
1/691
2022-01-10
老師,請問12月份增值稅進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅”科目里嗎?
2/675
2021-01-18
老師,這題第三小問,列式中有年金現(xiàn)值和復(fù)利現(xiàn)值兩個系數(shù),怎么用插值法呀?從1%開始試嗎?
2/1506
2020-01-18
老師,注會財管租賃那章,租賃凈現(xiàn)值、項目常規(guī)凈現(xiàn)值、項目的調(diào)整凈現(xiàn)值三者有什么關(guān)系呀?
1/1805
2022-04-04
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)17%的稅作為留底在申報時反應(yīng),本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
1/569
2016-07-10
2019年已經(jīng)殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統(tǒng)中銷項大,同時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)里有部分進(jìn)項票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
3/1088
2020-03-08
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下
(1)10日,除銷其產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)果一張,價稅會計金額為1469000元。
(2)20日,購進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價稅合計1040000萬元,依法取得了增值稅
專用發(fā)票
(3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品
為1月份賒銷)若干,貨值22600元(含稅價,根據(jù)退貨證明單開具了紅字增值稅專用發(fā)票。
要求:計算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機(jī)
關(guān)中報并繳納增值稅款?
2/454
2022-04-21
稅盤費(fèi)用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900)
(1)購入借管理費(fèi)用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費(fèi)用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
6/352
2021-12-17
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1/730
2021-07-29
提一個一般納稅人的稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅問題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸 營業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對,應(yīng)該怎么做
1/2213
2018-01-11
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計算 4月份報稅期一共要交多錢的稅款?
1/1522
2022-10-27
老師,我們會計說的增值稅預(yù)警值8.85%,是什么意思啊
1/652
2020-12-21
老師你好,請問一下企業(yè)轉(zhuǎn)讓營改增以前購置的本地上鋪,是非房企轉(zhuǎn)讓本地房產(chǎn),需要預(yù)繳增值稅嗎?
1/665
2020-10-12
請教老師,房地產(chǎn)繳納增值稅需要計提嗎?我們開的增值稅租賃專用增值稅發(fā)票,繳納增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?需要計提嗎?
1/326
2020-05-19
小規(guī)模納稅人增值稅是季度報,但增值稅附加是月報,如果當(dāng)月有銷售收入,當(dāng)月還不用報增值稅,那增值稅附加要怎么報
1/929
2017-09-11
月末會計分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷項(進(jìn)項)科目的數(shù)額是不是一直累計下去?
1/676
2017-03-08
你好!老師請問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)、借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅、 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
4/919
2021-07-12
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表什么?
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的期末貸方余額代表什么?
1/2580
2019-12-02
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便
主站蜘蛛池模板:
乌鲁木齐市|
台东县|
固原市|
苍梧县|
崇阳县|
滦南县|
泽库县|
博白县|
天等县|
句容市|
汪清县|
博湖县|
尚义县|
夏津县|
梅河口市|
阳原县|
瓮安县|
昌乐县|
绥棱县|
乐安县|
吉安县|
陇西县|
南平市|
靖宇县|
都匀市|
新乡县|
宜州市|
东辽县|
望谟县|
克拉玛依市|
宁陵县|
柞水县|
同心县|
庆元县|
都安|
双辽市|
黄陵县|
新干县|
峨山|
兴安盟|
长宁区|