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對于租房專項扣除,是得合法夫妻才可以扣除,還是單身個人也可以扣除的
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2019-01-06
老師您好! 企業所得稅法規定:房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產,不得計算折舊扣除。請問老師,我單位是一家建筑企業,一年施工8個月,對我單位自有的機器設備,在企業所得稅年度申報時,折舊金額按8個月計算還是按12個月計算扣除?
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2020-07-27
交這個季度企業所得稅,但報表老把上季度的負利潤扣除才讓交稅應該怎么處理才能按這個月利潤交,減免所得稅額明細表3自動顯示是扣除副利潤后的減半增稅額
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2017-01-09
請問一下老師,我們市鋼貿公司,法人已經退休,但現在還擔任法人且是公司經理,他的工資可以扣除嗎,有限額扣除嗎,還用不用交社保
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2019-05-27
老師,你好!請問如果企業貸款發生的未及時歸還的貸款而產生的罰息是否可以在所得稅前扣除和土地增值稅清算時,在開發費用項目扣除。
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2022-11-03
無法收回來的押金,可以稅前扣除嗎?
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2022-03-22
想問下,個人經營所得稅匯算清繳在綜合所得扣除了投資者每月5000費用及專項扣除,在個人經營所得稅匯算清繳里還能不能繼續扣除??還是專項可以扣除???
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2020-03-04
應收賬款已經掛3年了,對方一直賴賬,可以轉損失嗎,稅前可以扣除嗎。就掛了一年可以扣除嗎
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2019-12-13
老師你好!想請教一下,500萬元以下的設備、器具可一次性稅前扣除,在煤礦井巷工程購進的綜掘機等大型設備,單價在170萬元,能否不把折舊計入井巷工程,而是直接將折舊計入生產成本中,因為綜掘機針對的項目很多,分配折舊比較麻煩;再加上如果計入井巷工程,本年度匯算一次性稅前扣除后,井巷工程轉固定進行折舊,哪下一年度所得稅匯算時,又要把涉及井巷工程中計入的設備折舊部分進行調增對嗎?
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2020-06-28
4.單選題/某保險代理人鄭某2023年3月與北京某家保險公司簽約,提供兼職代理業務,其5月份取得傭金收入5萬元、獎勵費收入1萬元,支付附加稅費2 500元。下列關于鄭某取得傭金收入繳納個人所得稅的說法中,正確的是(?C)。 A.鄭某的傭金收入應按照“工資、薪金所得”計算征稅 B.鄭某取得獎勵費收入并非傭金,因此不繳納個人所得稅 C.鄭某支付的附加稅費,可以在計算個人所得稅時扣除 D.鄭某在稅前扣除的展業成本,為傭金收入5萬元的40% 老師,D為什么錯誤
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2024-11-07
在企業所得稅法中,作為免稅收入的符合條件的非營利組織收入是如何界定的?
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2015-11-26
假如利潤總額是80萬,按現行企業所得稅法,不超過100萬,按2.5的稅率交稅,怎么計算減免的那一部分?
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2021-10-20
企業所得稅法對股息、紅利等權益性投資收益的收入確認時間?
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2015-11-26
老師,請問,2019年甲企業取得銷售收入3000萬元,廣告費支出400萬元,上面結轉廣告費60萬元,根據企業所得稅法律制度的規定,計算甲企業2019年準予扣除的廣告費,我想知道的是怎么才知道我這一年扣的完,還是扣不完呢?比如算出來扣除費為450萬元,而這個450萬元可以在一年內全部扣除嗎?還是有規定一年只能扣多少嗎?
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2020-04-15
18年12月購入的固定資產 預繳企業所得稅時享受了一次性扣除,現在賬上要怎么做?
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2019-01-28
【案例】:某員工2019年每月應發合計均為45000元,每月減 除費用5000元,每月“養老,醫療,失業,企業年金,公積金 等專項扣除為 4500 ,每月享受子女教育、養老人兩項專項 附加扣除共計 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況。以前 三個月為例,計算各月應預扣預繳個人所得稅額
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2022-06-16
(1)取得產品銷售收入5000萬元,轉讓機器設備收入40萬元,國債利息收入20萬元,客戶(合同違約金)收入2萬元。 (2)支付稅收滯納金3萬元,銀行加息10萬元,向投資者支付股息30萬元,向關聯企業支付管理費17萬元。 (3)發生業務招待費50萬元,其他可在企業所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2600萬元。已知:在計算企業所得稅應納稅所得額時,業務招待費支出按發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 為什么不叫去免稅收入,稅收滯納金不是不得稅前扣除嗎為什么不加?
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2021-05-15
小型微利企業減免企業所得稅!是收入減去扣除的項目,還有什么
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2020-12-18
老師,請問審計報告上有資產減值損失,所得稅年度報表里面沒有,我把資產減值損失放到管理費用里。那么填期間費用明細表的時候,資產減值損失要不要也填到管理費用里?
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2020-05-18
您好,我們是文化公司,請問辦活動回憶為參會人員買的機票可不可以進行企業所得稅的稅前扣除?
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2018-12-16
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