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累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅,但是我現在還沒去申請退稅和抵扣以后年度所得稅,我現在是否需要做以前年度損益調整
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2017-11-15
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
在申報所得稅的時候,有彌補虧損,需要減掉利潤表中受以前年度損益影響的這一部分嗎?如果沒有減已經申報了該怎么處理?
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2024-07-15
企業所得稅申報表,資產總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報企業所得稅的時候利潤總額填報錯了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
老師小規模公司,就代開了兩份專用發票沒有其他收入,但是他去年季報的時候資產負債表上的數字全都是零,第四季度的企業所得稅申報有收入,增值稅正常申報,第四季度的企業所得稅申報表是0,現在年報我按照正常數據申報,他之前的那些零申報的對年報有沒有影響,
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2019-05-20
老師企業所得稅匯繳的資產合計 是不是填寫第四季度的企業所得稅預交申報表上的平均數就可以了
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2022-03-20
老師,我們申報了第四季度企業所得稅,繳納了稅款,是不是還要在12月賬務里面把企業所得稅計提了啊?
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2022-01-19
請問小規模企業所得稅年度匯算表哪里下載啊
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2019-07-27
企業所得稅彌補虧損本年度虧損從哪里看的到
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2020-04-27
繳納上一年度的企業所得稅改怎樣做會計分錄
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2017-06-09
企業年度所得稅里的工資薪金要按照什么填寫?
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2019-09-19
年度企業所得稅匯算清繳繳的稅金怎么做分錄
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2020-05-18
老師 這里的企業所得稅年度資產總額怎么計算
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2021-03-06
發現上一年度少繳企業所得稅,先應該怎么操作?
1/1161
2019-02-22
老師,請問企業所得稅年度匯算資產總額怎樣算
1/291
2023-03-24
企業所得稅什么時候結轉??按季度結轉還是年末?
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2018-11-18
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