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申報季度所得稅B表,在年度申報填列里的資產(chǎn)總額需要填寫嗎?覺得這寫的是年度不需要填,有人說需要填,有人說不要填,是否一定要填?
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2019-01-23
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產(chǎn)經(jīng)營所得時,是各自申報生產(chǎn)經(jīng)營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
請問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報的意思?
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2018-12-10
你好 請問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表 資產(chǎn)總額怎么填
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2021-01-19
企業(yè)季度所得稅零申報逾期,專管員有權(quán)利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
老師請問企業(yè)所得稅年報彌補虧損明細(xì)表,可彌補年限里是填本年利潤余額么(借方)對不對,是填負(fù)數(shù)么
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2020-04-11
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統(tǒng)自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
你好,企業(yè)所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
在申報所得稅的時候,有彌補虧損,需要減掉利潤表中受以前年度損益影響的這一部分嗎?如果沒有減已經(jīng)申報了該怎么處理?
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2024-07-15
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤,就要申報企業(yè)所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
老師,公司正準(zhǔn)備注銷,需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報表,老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
小微企業(yè) 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預(yù)繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時候,可以加這筆算2017年所得稅費用嗎
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2018-04-05
我需要申報2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報
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2021-05-31
企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費用明細(xì)表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”等,是否需要勾選填寫呢?
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2020-03-12
老師,請問季度申報所得稅的時候,我應(yīng)該是借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-所得稅,然后借本年利潤貸所得稅費用嗎?
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2019-10-16
10月初申報完第三季度企業(yè)所得稅后應(yīng)該要交所得稅,但我們之前9月會計憑證里還沒有計提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補提第三季度所得稅,借:所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,然后在稅務(wù)局劃走稅款時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。申報當(dāng)天稅務(wù)所自動從公司銀行上劃走了申報的稅款(含5000企業(yè)所得稅款)。但后來10月中旬發(fā)現(xiàn)研發(fā)費用忘記加計扣除所以要更正申報,而重新申報后是不需要繳企業(yè)所得稅的。但錯交的5000的企業(yè)所得稅款目前沒退回來,估計11月中旬才能到賬。目前關(guān)于企業(yè)所得稅的分錄10月賬都還沒做,那現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅的5000怎么做分錄?謝謝
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2022-11-01
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