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去年12月沒有計提企業所得稅和年終獎,我現在反結賬去計提的話,然后更正第四季度財務報表,那第四季度企業所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
請第二季度的所得稅申報表中,營業成本錯誤的加上了管理費用,第三季度的所得稅申報營業成本是按正確的申報的。請問這個問題怎么處理呢?所得稅申報表現在填列的都是本年累計金額,第三季度營業成本是0,現在結果是第三季度申報的所得稅營業成本本年累計金額反而比第二季度少了,要怎么辦呢
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2018-10-20
今年的年度企業所得稅匯算清繳成本減少了,要調增應納稅所得額,年度財務報表需要同時更正嗎?還是也是按第四季度的財務報表一樣報送?
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2021-05-07
申報季度所得稅B表,在年度申報填列里的資產總額需要填寫嗎?覺得這寫的是年度不需要填,有人說需要填,有人說不要填,是否一定要填?
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2019-01-23
老師你好,支付上一年度企業所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
老師請問企業所得稅年報彌補虧損明細表,可彌補年限里是填本年利潤余額么(借方)對不對,是填負數么
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2020-04-11
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產經營所得時,是各自申報生產經營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
填報企業所得稅季度表,第二季度應交企業所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業收入,成本都是本年累計,所以減了就是負數,這個季度應交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調整的所得稅在所有者權益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調整賬務,是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現在只有所有者權益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數,填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數。不動年初數,動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
企業所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費用明細表”“職工薪酬支出及納稅調整明細表”“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”等,是否需要勾選填寫呢?
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2020-03-12
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
請問小規模納稅人預繳企業所得稅是在每季度申報的意思?
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2018-12-10
你好 請問企業所得稅季度預繳納稅申報表 資產總額怎么填
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2021-01-19
企業季度所得稅零申報逾期,專管員有權利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
我們是小規模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經繳納了企業所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業都是虧損,現在今年1季度有利潤,就要申報企業所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調整,這樣1季度就沒有企業所得稅呢?如果可以調整,怎么做科目?
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2018-03-28
請問企業所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
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