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2019年小微企業(yè)取消了個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表A嗎
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2019-04-10
請問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個(gè)年度來抵扣嗎
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2021-04-08
去年企業(yè)所得稅申報(bào)表里有個(gè)小型微利企業(yè)A201030減免所得稅優(yōu)惠表怎么沒有了
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2021-07-09
老師小規(guī)模季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
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2020-03-31
清卡和報(bào)季度企業(yè)所得稅有關(guān)嗎?一定要報(bào)完企業(yè)所得稅才能清卡還是只要報(bào)完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
一個(gè)戶主,兩個(gè)個(gè)體工商戶,年度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得時(shí),是各自申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得還是匯總申報(bào),若是匯總申報(bào),如何操作申報(bào)?
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2023-03-16
我之前沒了解到個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不用繳納企業(yè)所得稅 我們干洗店第一季度才開始報(bào)稅做賬的 我零申報(bào) 企業(yè)所得稅也零申報(bào)了 怎么辦
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2018-04-25
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計(jì)入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發(fā)票沒有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
企業(yè)的季度實(shí)際利潤與企業(yè)所得稅申報(bào)表的申報(bào)利潤不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-11
小規(guī)模 企業(yè)季度所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表 空白表能在申報(bào)系統(tǒng)下載嗎
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2019-01-14
老師 總分機(jī)構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)
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2021-11-14
申報(bào)季度所得稅B表,在年度申報(bào)填列里的資產(chǎn)總額需要填寫嗎?覺得這寫的是年度不需要填,有人說需要填,有人說不要填,是否一定要填?
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2019-01-23
企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤總額填報(bào)錯(cuò)了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
老師,前年的年報(bào)多交的,稅款3000不打算申請退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數(shù)嗎?
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2016-09-09
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
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