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水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是什么,這個(gè)月銷售額有10萬,上期有留底稅,本月不需要繳納增值稅,需要申報(bào)水利建設(shè)基金嗎?
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2022-01-13
企業(yè)生產(chǎn)銅的,銅分原礦和精礦。 原礦600萬, 精 1200萬 按精礦完稅,所以是 1200萬+600萬*1.2作為計(jì)稅依據(jù),這原要換算為精礦作為計(jì)稅依據(jù)。所以是精礦1200+原礦600*1.2的然后再是銅礦銷售額=(精礦1200 原礦600×1.2)×比列稅率6%=題問銅礦的應(yīng)納稅額多少,我這樣寫的理解對(duì)嗎????這樣整理的理解對(duì)嗎?
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2020-07-16
老師請(qǐng)問差額征收的一般納稅人企業(yè)申報(bào)印花稅和地方水利建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)是差額收入還是開票收入
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2019-07-03
因評(píng)為D級(jí),預(yù)交的增值稅多,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的增值稅少,所以應(yīng)交增值稅成為負(fù)數(shù),附加稅的計(jì)稅依據(jù)按預(yù)交的填,還是實(shí)現(xiàn)的填?還是填0
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2019-06-12
老師我想問下購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)金額是怎么得來的,我怎么加的不一樣?在科目余額表里面是通過什么得來
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2021-08-22
申報(bào)印花稅時(shí)有的是購(gòu)銷合同,還有加工承攬合同,這兩者有什么區(qū)別嗎?它們的計(jì)稅依據(jù)是每月的銷售收入嗎(已經(jīng)對(duì)外開的發(fā)票)
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2019-05-16
每年交的房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)是什么?不含稅房產(chǎn)金額吧?是否包含印花稅,契稅?還是按照不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票金額?
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2019-07-17
小規(guī)模企業(yè) 上個(gè)月找稅務(wù)所代開一張專票,發(fā)票上稅金:3632.53, 銀行對(duì)賬單上:3995.79.稅務(wù)所怎么計(jì)稅的,多扣的金額 計(jì)稅依據(jù)是什么?怎么計(jì)算出來的?
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2018-01-03
請(qǐng)問我司與其他企業(yè)間做了一份無息的借款合同,稅局認(rèn)定為視同銷售,計(jì)稅依據(jù)是利息收入按同期同類貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算報(bào)稅,我申報(bào)了增值稅,對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)處理是什么?實(shí)際上我又沒有收到此筆利息
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2022-09-28
附加稅申報(bào)時(shí)校驗(yàn)提醒應(yīng)填寫計(jì)稅依據(jù)修改原因,稅種不為城建稅必須減免額等于本期應(yīng)納稅額,其實(shí)我什么都沒變?yōu)槭裁磿?huì)出來這些提示,不修改也不能提交
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2020-05-19
你好,老師,幫看下這兩個(gè)問題,公司開80萬的票,只收款10萬,按以下兩點(diǎn)賬是不是可以平,就是以抵減的確認(rèn)作為入賬依據(jù) 1、增值稅,80*6%=4.4萬,附加稅=4.4*12%=5280元 2、以折減的確認(rèn)書作為入賬依據(jù),計(jì)入管理費(fèi)用-其他
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2024-04-22
可以直接用于轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本的資本公積金,包括資本溢價(jià)、撥款轉(zhuǎn)入、外幣資本折算差額和其他資本公積金等。這一類資本公積金屬于企業(yè)現(xiàn)金的流入,依法可以轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本。請(qǐng)問老師,這句話文件依據(jù),出自哪里
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2021-08-13
那實(shí)務(wù)中比如說 單位在研發(fā)A項(xiàng)目 研發(fā)期間 肯定會(huì)取得專利(發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)等) 取得這些證書 什么時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)呢 依據(jù)是什么 在研發(fā)期間 這些專利 的成本又怎么分配呢 依據(jù)是什么
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2017-03-07
開的發(fā)票是900,小規(guī)模納稅人,看到計(jì)稅依據(jù)是891.09,我想知道這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是按什么計(jì)算出來的,因?yàn)榱碛幸粋€(gè)客戶,還沒開發(fā)票給他,但我現(xiàn)在要做利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表這些,先計(jì)算出來,未來要給他開的發(fā)票稅額
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2022-01-18
老師,您好,我們公司跟高校產(chǎn)研合作,付給高校的合作經(jīng)費(fèi),對(duì)方只用銀行進(jìn)賬單復(fù)印件加蓋公章作為收款收據(jù)給我們公司作為記賬依據(jù),沒有開具發(fā)票給我們公司,我司是否可作為入賬依據(jù)抵減企業(yè)所得稅?
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2020-05-20
工程項(xiàng)目是以收到對(duì)方開具發(fā)票金錢金額為依據(jù)計(jì)入在建工程,還是以對(duì)方出具的工程進(jìn)度結(jié)算單為依據(jù),因?yàn)橛泄P賬,進(jìn)度結(jié)算單上是130萬,支付80%,抵消預(yù)付4萬,發(fā)票金額確是100萬,入賬在建工程是130萬,
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2019-03-06
尊敬的納稅人:你公司2016年度城建稅計(jì)稅依據(jù)小于增值稅與消費(fèi)稅應(yīng)納稅款之和,可能存在少計(jì)城建稅計(jì)稅依據(jù)風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)你公司認(rèn)真進(jìn)行自查,如有問題請(qǐng)與地稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,特此提示。大家報(bào)稅的時(shí)候有出現(xiàn)這個(gè)嗎?
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2017-04-11
那小規(guī)模納稅增值稅的減到百1%,附加稅計(jì)稅依據(jù)的增值稅是按照現(xiàn)在實(shí)際繳納稅款,對(duì)嗎?
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2020-04-02
打個(gè)比方,11月增值稅應(yīng)納稅額是1萬,附加稅是5千,但是11月份在外地已經(jīng)預(yù)繳了5千的增值稅跟2千的附加稅,我到12月份交稅的時(shí)候,增值稅交5千是沒問題的,那附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是在表格里面應(yīng)該填5千還是1萬,如果按照實(shí)際繳納位計(jì)稅依據(jù),就應(yīng)該填5000,然后又已經(jīng)預(yù)繳2千,那么交的錢就是5000計(jì)算出來的附加稅減去2000,這樣算對(duì)不對(duì)
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2018-11-29
老師,車船稅與車輛購(gòu)置稅有什么區(qū)別,公司的車每年申報(bào)一次車船稅嗎?車船稅的計(jì)稅依據(jù)與稅率是多少?
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2019-09-02
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