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根據《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)規定,納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為( )。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照( )的扣除率計算進項稅額
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2019-11-30
海南省綠意有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,原材料采用實際成本核算,2020年7月份發生以下經濟業務 1.2日,開出現金支票一張5000元,提取現金補充備用金。 2.3日,向銀行申請銀行匯票用于購買材料, 將款項 30 000 元交存銀行轉作銀行匯票存款。 3.5日,持銀行匯票采購A材料,材料已驗收入庫,取得的增值稅專用發票上注明的價款為23000元,增值稅稅額2990元。 4.8日,收到開戶銀行轉來的銀行匯票第四聯,多余的銀行匯票款已退回開戶銀行。 5.9日,用公司信用卡支付購書款,增值稅專用發票上注明的價款為5000元,增值稅稅額6500元。 6.10日,向證券公司劃出款項1000 000元,準備購買A上市公股票。 7.11日,從上海證券交易所購入丁上市公司股票50000股,該股票投資的公允價值為900000元,另支付相關交易費用2250元,取得的值稅專用發票上注明的增值稅稅額為135元。綠意公司將其劃分為交易性金融資產。 8.12 日,采用托收承付方式向甲公司銷售商品一批,取得的增直稅專用發票上注明的價款為50000元,增值稅稅額6500元,已辦妥托收手續。
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2020-07-31
本月買發票前做過報稅廳報稅的發票還能作廢嗎
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2015-09-30
征免稅不同項目不能同一張填開,政策依據是什么?
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2019-01-28
捐贈圖書發票的稅率是多少,運輸費的稅率是多少?
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2017-05-15
公司有做出口,現在出口不是可以退稅嗎,那每個月報增值稅的時候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項:國內開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進項申報是申報50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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2022-05-11
老師生產企業出口退稅,在2019年6月有一筆出口退稅比如說金額為100,已申報增值稅,未申請退稅,在今年3月也有一筆退稅100,現在想申報2019年6月的出口退稅,請問在出口退稅申報系統里的納稅表出口銷售累計填100還是填200啊
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2020-04-11
小規模是一個季度代開的增值稅專用發票要交增值稅,自開的不到9萬不用交增值稅嗎
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2018-04-12
小規模納稅人確認收入,用應交稅費-增值稅-未交增值稅?對嗎?是不是應該用應交增值稅啊?
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2020-07-24
老師,我公司在上海是母公司,深圳是分公司?,F在一項業務,合同是與上海簽訂的,但是因為發生在深圳,員工是深圳。員工的工資等費用都由深圳出,但是費用報銷卻在上海,請問上海收到這些發票該怎么做賬?
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2020-09-14
老師:您好!我們向日本購買了一批貨物,假如貨款12元,關稅2元,增值稅3元,現在我們就收到海關開具的2元關稅票,3元增值稅票,請問,貨款的發票誰給我們開?。恐x謝
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2016-04-22
為什么出口貨物要扣除出口關稅而進口不用呢
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2020-04-21
某汽車企業系增值稅一般納稅人,2021年11月發生如下業務: (1)從境外進口一批小汽車,海關審定的成交價格400萬元;運抵我國關境內輸入地點起卸前的 包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業按規定已繳納進口環節的各項稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當月在境內銷售自產小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時取得運輸裝卸費收 入339萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發票 注明價款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%。 要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業進口環節應繳納的關稅是( )。
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2022-05-28
進口收到的關稅、消費稅、增值稅完稅憑證完稅價格并不一樣,那該如何做分錄呢?
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2018-07-13
老師,請問個體工商戶增值稅要如何申報?是從電子稅務局的自然人窗口登錄嗎?
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2020-07-01
老師您好!請問出口貨物開了普通免稅發票,不申請退稅的話,還需要繳增值稅嗎?
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2020-10-23
外貿商貿出口商品有代理費,增值稅專票,如何入賬,6個點稅率,會計分錄如何做
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2017-11-13
出口的外貿公司,退稅的。增值稅主表銷售額應該填在免抵退那欄,還是免稅那欄
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2016-12-07
上期尚未抵扣完的進項稅額5100元,銷售給外貿企業出口刨光材已繳增值稅17000元
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2015-10-26
老師 我進口的 會計分錄怎么?借:庫存商品41,545.38 應交稅費-應交增值稅(進項)5400.90 這樣做?
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2023-12-08
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