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老師,企業(yè)所得稅季度報(bào)表有三個(gè),我應(yīng)該報(bào)哪一個(gè)?
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2016-04-07
我之前沒了解到個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不用繳納企業(yè)所得稅 我們干洗店第一季度才開始報(bào)稅做賬的 我零申報(bào) 企業(yè)所得稅也零申報(bào)了 怎么辦
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2018-04-25
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬元
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2024-05-28
老師小規(guī)模季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
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2020-03-31
清卡和報(bào)季度企業(yè)所得稅有關(guān)嗎?一定要報(bào)完企業(yè)所得稅才能清卡還是只要報(bào)完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
老師,前年的年報(bào)多交的,稅款3000不打算申請(qǐng)退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數(shù)嗎?
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2016-09-09
申報(bào)季度所得稅B表,在年度申報(bào)填列里的資產(chǎn)總額需要填寫嗎?覺得這寫的是年度不需要填,有人說需要填,有人說不要填,是否一定要填?
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2019-01-23
小規(guī)模 企業(yè)季度所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表 空白表能在申報(bào)系統(tǒng)下載嗎
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2019-01-14
老師你好,我做會(huì)計(jì)不久,還沒申報(bào)過企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個(gè)季度有盈利了,請(qǐng)問我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí),可以用以前年度的虧損么,這個(gè)是系統(tǒng)自己跳出來的,還是要手動(dòng)輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
在申報(bào)所得稅的時(shí)候,有彌補(bǔ)虧損,需要減掉利潤(rùn)表中受以前年度損益影響的這一部分嗎?如果沒有減已經(jīng)申報(bào)了該怎么處理?
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2024-07-15
請(qǐng)問老師 申報(bào)季度所得稅的時(shí)候 申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入的“本年累計(jì)金額”寫的是本年度累計(jì)的還是季度累計(jì)的?
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2023-07-16
現(xiàn)在報(bào)小規(guī)模的季報(bào),請(qǐng)幫看一下1.小規(guī)模增值稅季報(bào)(已申報(bào)) 、2.企業(yè)所得稅A類報(bào)報(bào)、3.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類、4.小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表一季報(bào)、以上4個(gè)表格,哪個(gè)是要季報(bào)的?哪個(gè)是年報(bào)的?
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2019-01-14
在企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)里面有個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,本年度的數(shù)額那欄是灰色的,怎么填報(bào)不了數(shù)字呢
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2018-05-09
去年股東換了一個(gè) 企業(yè)所得年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個(gè)都填?
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2020-05-15
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報(bào)的意思?
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2018-12-10
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