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老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
企業所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報企業所得稅了,今天最后一天,來得急嗎?
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2020-01-15
2021年5月份繳納的2020年度的企業所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
請問老師,上一年度的企業所得稅預交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產經營所得時,是各自申報生產經營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
本年度按季預提預繳企業所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費用調減,怎么出分錄
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2019-12-28
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
老師,企業所得稅中關聯業務往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細表,支出明細表,期間費用明細表,
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2017-10-25
老師 總分機構 季度企業所得稅不匯總,年度統一匯總的情況下的情況下,季度企業所得稅預繳時 企業類型選擇一般企業還是跨地區經營匯總納稅企業總機構
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2021-11-14
企業所得稅申報表,資產總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報企業所得稅的時候利潤總額填報錯了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
某企業2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業外支出的稅收滯納金6萬元;企業所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產10萬元,年末遞延所得稅資產為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
深圳的單位,小規模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經預繳千分之二的企業所得稅,那現在第二季度還沒申報,企業所得稅要如何申報?預繳的稅如何扣除?計稅依據是什么?比例是多少?
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2017-07-20
稅務局說我們公司2019年度企業所得稅申報表中的營業收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發票申報增值稅,但將此張紅字發票做賬到了2019年12月,導致了2019年年度企業所得稅申報表中的的營業收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發票沒有申報,但是將紅字發票做賬了,導致了所得稅營業收入少了
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2020-07-30
去年12月沒有計提企業所得稅和年終獎,我現在反結賬去計提的話,然后更正第四季度財務報表,那第四季度企業所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
去年12月沒有計提企業所得稅和年終獎,我現在反結賬去計提的話,然后更正第四季度財務報表,那第四季度企業所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
請教大家一個問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報已完成,在申報預繳第一季度所得稅報表時,以前年度虧損數據沒有自動帶出來,也不能手動填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
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