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你好!我用私人帳號給客戶代開了三個點的增值稅專用貨款可以打我的私人帳號上嗎?
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2019-11-14
1、電信要求開經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理,這個稅種在銷售服務(wù)——現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理。2、不要求開銷售服務(wù)——電信服務(wù)——增值電信服務(wù)——其他增值電信服務(wù)——其他經(jīng)紀代理。3、電信要求開經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理營業(yè)范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
小規(guī)模納稅人增值稅申報表的主表第10行:小微企業(yè)的免稅銷售額怎么填?系統(tǒng)校驗提示可以填,但不知怎么算,本月去稅務(wù)局代開專用發(fā)票含稅價195000
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2017-04-05
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍字專用發(fā)票代碼和號碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對應(yīng)藍字專用發(fā)票代碼和號碼是填寫需要沖紅那張錯誤的發(fā)票還是另開的對的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
各位老師好,麻煩誰說說,我是出納,這種網(wǎng)申報稅第一次,報單位固定資產(chǎn)出租,稅務(wù)局代開發(fā)票,第一季度增值稅普通發(fā)票合計數(shù)為30萬,各位老師,第一季度的增值稅是不是免的?不用繳是不是?
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2020-04-17
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
甲公司采用支付手續(xù)費方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價 (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費,手續(xù)費的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會計分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會計分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費的會計分錄。
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2023-06-18
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
老師,請問一下外貿(mào)企業(yè),銀行代扣代繳的增值稅、城建稅和企業(yè)所得稅的銀行回單怎么做會計分錄,代國外單位代扣代繳的
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2023-10-26
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,4-6月代開正票339595.25,代開負數(shù)專票10741.09,申報增值稅時是以哪個數(shù)據(jù)為準呢?自動帶出的數(shù)據(jù)沒扣出負數(shù)發(fā)票的
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2020-07-10
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
給境外企業(yè)代扣代繳的稅費中,我方是不是只能扣除代扣代繳的增值稅,代扣代繳的城建稅和教育費附加等可以在利潤表中扣除嗎?
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2020-07-21
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當納稅人填寫增值稅 減免稅明細表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項目時,《減 免稅明細表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
稅局發(fā)票,款已扣,要計提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計提和不計提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應(yīng)銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
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