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小規(guī)模納稅人,銷售超過(guò)30萬(wàn),申報(bào)城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅等,是不是本季度應(yīng)交的增值稅*對(duì)應(yīng)的稅率?
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2019-01-08
出售一項(xiàng)土地使用權(quán),該土地使用權(quán)取得成本8萬(wàn)元,已攤銷3萬(wàn)元,取得收入20萬(wàn)元,征收率為5%計(jì)算應(yīng)交增值稅
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2020-01-04
請(qǐng)問(wèn),化肥企業(yè),增值稅稅率9%,原料一噸含稅進(jìn)價(jià)1000元。除原料之外,其他費(fèi)用每噸加150元,5%的利潤(rùn),如何計(jì)算售價(jià)?
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2023-02-23
出售給成第公司A產(chǎn)品50件,單價(jià)320元,增值稅率17%,收到對(duì)方承諾的商業(yè)匯票,該批產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為280元
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2020-12-22
丙公司2019年3月15日銷售b零件,不含稅價(jià)格30000元,增值稅率為13%。貨數(shù)已收到并存入開(kāi)戶銀行。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-13
向卓越電器公司銷售空調(diào)100臺(tái),不含單價(jià)5000元/臺(tái),增值稅稅率13%,商品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到。填寫(xiě)相關(guān)會(huì)計(jì)科目
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2023-03-06
老師,您好。個(gè)體診所經(jīng)營(yíng)所得,是通過(guò)給人看病和附帶的藥品銷售,記賬時(shí)該怎么記呢?他們的增值稅稅率又是多少?
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2022-04-24
老師,你好,一般納稅人,4s店銷售試駕車,銷售發(fā)票稅率要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?
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2019-02-28
企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%。本月銷售一批原材料,價(jià)稅合計(jì)為5 974元,該批材料成本為4 000元,已提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1 000元,不考慮其他因素,該企業(yè)銷售材料應(yīng)確認(rèn)的損益為( )元。A.2 150B.2 967
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2019-01-28
一項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)以20000元(含稅增值稅稅率為9%)的價(jià)格出售。該不動(dòng)產(chǎn)已提折舊25000元,出售時(shí)獲得凈收益4000元,發(fā)生清理費(fèi)用1000元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)。則該項(xiàng)固定資產(chǎn)的原值為()元。 A.20000 B.50000 C.38348.82 D.19000
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2022-04-15
老師,我公司出售一塊土地,售價(jià)1.3億元,前期購(gòu)買土地時(shí)取得財(cái)政專用收據(jù)0.3億元。請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓時(shí)增值稅能抵扣0.3億元的進(jìn)項(xiàng)嗎,如果能抵扣稅率是多少?還有土地增值稅計(jì)算時(shí)是否能夠扣減這0.3億元?
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2019-12-12
某一般納稅企業(yè)將一項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)以 20 000元(含稅,增值稅稅率為 9%)的價(jià)格出售。該不動(dòng) 產(chǎn)已提折舊25000元,出售時(shí)獲得凈收益4000元,發(fā)生清理費(fèi)用1000元(含稅,取得增值 稅普通發(fā)票)。 該項(xiàng)固定資產(chǎn)的原值為_(kāi)_元。
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2022-08-25
15日,將倉(cāng)庫(kù)積壓的原材料一批出售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為20000元,增值稅 稅額為 2600元,款項(xiàng)已存入銀行,該批原材料計(jì)劃成本為18000元,材料成本差異率為-2%。老師 這個(gè)題目分錄怎么寫(xiě)
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2024-04-24
出售公司使用過(guò)低值易耗品及原材料,問(wèn)題一:可否直接開(kāi)具增值稅發(fā)票(有進(jìn)項(xiàng)票)稅率是13%?問(wèn)題二:如何填增值稅申報(bào)表,附表一的哪列?問(wèn)題三:出售二手使用過(guò)公司自用品,開(kāi)票和報(bào)稅上要注意些什么?
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2019-09-03
"(二)某一般納稅人,銷售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票,金額20000元,扣除率9%,款項(xiàng)未付。 (2)進(jìn)口汽車作為固定資產(chǎn)使用,到岸價(jià)100000元,關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅率10%,增值稅率13%。所有款項(xiàng)均已支付。 (3)客戶逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒(méi)收。 (4)公司將外購(gòu)的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進(jìn)項(xiàng)稅率為13%。 (5)公司將B產(chǎn)品一批用于投資,按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算
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2023-03-14
請(qǐng)問(wèn):凈資產(chǎn)收益率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,銷售增長(zhǎng)率,成本費(fèi)用利潤(rùn)率這幾項(xiàng)數(shù)據(jù),在每期報(bào)表分析時(shí),做了本年累計(jì)完成的計(jì)算,還有必要做本月完成的計(jì)算嗎?我們公司新的財(cái)務(wù)分析對(duì)以上四項(xiàng)不光要本月完成還有本年累計(jì)完成
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2019-04-24
售價(jià)不是包括增值稅的嗎?處置時(shí)100售價(jià)不是包括6萬(wàn)元的增值稅嗎?
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2022-02-22
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jsst_svr005,異常原因:1010310006000085:《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》中“增值稅價(jià)稅合計(jì)合計(jì)數(shù)”減掉《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第11列“價(jià)稅合計(jì)”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”+“11%稅率+6%稅率”+“5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”+ 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)是什么情況
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2018-11-08
小規(guī)模納稅人農(nóng)業(yè)公司銷售臍橙季度收入28萬(wàn)為未開(kāi)票收入,政府撥付工程款27.5萬(wàn)開(kāi)具無(wú)稅率發(fā)票,季度申報(bào)增值稅該如何填列,需要繳納增值稅款嗎
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2020-07-07
某企業(yè)為增值稅,一般納稅人增值稅稅率為13%,價(jià)稅合計(jì)為5876元,該批材料計(jì)劃成本為4200元,材料成本差異為2%,不考慮其他因素,銷售材料應(yīng)確認(rèn)的損益為。
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2020-04-16
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