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我想問下,增值稅一般納稅人銷售貨物給增值稅小規模納稅人征收的銷項稅是17%,但是書本不是寫了小規模納稅人征稅率是3%,這是怎么回事啊?
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2016-08-17
老師,我公司有一輛小汽車,當時購車時,進項稅已經抵扣了。現要將車出售給個人,我公司需要交增值稅嗎?稅率為多少?除了增值稅,還需要交哪些稅?
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2020-04-24
老師,怎么增加發票明細?我增加的沒有稅率
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2021-04-15
老師您好,增長率和增長比例是一個意思嗎?
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2019-12-28
就是 公司的營業毛利率上漲,但是銷售凈利率,成本費用利潤率,總資產凈利率總資產報酬率凈資產收益率都下降,這是怎么回事啊
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2019-04-01
市凈率的關鍵驅動因素是(  )。 A.增長潛力 B.營業凈利率 C.權益凈利率 D.股利支付率
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2021-06-18
2.甲企業為增值稅般納稅人。本年5月從國外進口一 批原材料,海關審定的完稅價格為120萬元,該批原材料分別按9%和13%的稅率向海關繳納了關稅和進口環節增值稅, 并取得了相關完稅憑證。該批原材料當月加工成產品后全部在國內銷售,取得銷售收人300萬元(不含增值稅),同時支付運輸費6萬元(取得增值稅專用發票)。已知該企業產品適用的增值稅稅率為13%。要求:計算甲企業本年5月的應納增值稅。
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2020-06-13
"(二)某一般納稅人,銷售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發生下列業務: (1)購入免稅農產品,取得普通發票,金額20000元,扣除率9%,款項未付。 (2)進口汽車作為固定資產使用,到岸價100000元,關稅稅率20%,消費稅率10%,增值稅率13%。所有款項均已支付。 (3)客戶逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒收。 (4)公司將外購的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進項稅率為13%。 (5)公司將B產品一批用于投資,按公司銷售同類產品的價格計算
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2023-03-14
老師,現在小規模都是1%,增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額,是按照1%算的不含稅銷售額填的,差額就是要填個應稅服務減除項目清單,是嗎,還有個問題,要是不開票的不含稅銷售收入,我也是加在一起全部數額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額,那這不開票的不含稅銷售額涉及到的稅差額,該怎么弄呢,那個應稅服務減除清單里沒辦法填啊,是不是這部分不開票的就不考慮
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2020-07-06
5、某乳制品生產企業2021年1月購進總價150萬元的鮮牛乳用于生產奶酪。已知當月銷售奶酪共計取得含增值稅的銷售收入360萬元,其對應的主營業務成本為200萬元,其中農產品耗用率為60%。按照成本法計算,本月允許抵扣的農產品進項稅額是()萬元。 9.91 10.81 13.81 23.00 C未作答 當期允許抵扣的農產品增值稅進項稅額=當期主營業務成本×農產品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=200×60%×13%÷(1+13%)=13.81萬元。請問老師這道題為什么扣除率是13%?又為什么是除以1+扣除率
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2022-02-03
調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_jsst_svr011,異常原因:1010310006000085:《營改增稅負分析測算明細表》中“增值稅價稅合計合計數”減掉《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第11列“價稅合計”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%稅率的服務、不動產和無形資產”+“11%稅率+6%稅率”+“5%征收率的服務、不動產和無形資產”+老師,請問一直提示這個怎么回事呢?
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2019-01-14
增值稅一般納稅人,2019年5月購進貨物300000元,其中增值稅專用發票注明銷售額200000元,已在當月到主管稅務機關認證并相符;取得一般納稅人開具的增值稅普通發票注明金額100000元。當月銷售貨物開出增值稅專用發票10份,取得銷售額300000元;開出普通發票10份,取得銷售收入116000元;當月銷售和購進貨物支付運輸費用55500元,取得增值稅專用發票。在當月到稅務機關認證并相符。假定該納稅人購銷貨物適用增值稅稅率均為13%,以上金額均為不含稅,計算其當月應納的增值稅額。 (具體核算金額)
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2019-06-25
增值稅稅負與增值稅征收率的區別是什么?
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2015-12-01
營改增后,代理記賬業務增值稅稅率是多少?
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2017-05-30
查詢三個主體增值稅一般納稅人,小規模納稅人,個人分別銷售兩個客體舊貨,自己使用過的固定資產對應的增值稅征收率的法律原文,需要標注出處
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2019-10-10
A公司是一般納稅人,做電腦零售。向B公司采購電腦100臺,取得增值稅專用發票注明的價款240000元,稅率13%,增值稅稅額31200元,已經轉賬支付300000元,求賬務處理?
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2019-08-27
老師,我想請問一下,小規模納稅人開專票開一個點的收入,那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢,是填在應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
老師好,我們公司買了核桃,賣出去,請問銷售的增值稅稅率是10%嗎?這項業務除了繳納增值稅、附加稅以及印花稅以外,還需要繳納其他的稅費嗎??謝謝老師
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2019-09-10
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產經營情況如下: (1) 月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發票,注明支 付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元, 煙絲全部驗收入庫; (2) 本月生產領用外購已稅煙絲400萬 元; (3) 生產卷煙1500箱 (標準箱),全 部對外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅 專用發票注明價款60萬元; (4) 直接銷售部分外購已稅煙絲,開具 普通發票注明價款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅 率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準子扣除的進項稅額是多少?
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2021-12-29
10. [單選題] 萬豪公司系小規模企業,2014年3月份銷售甲產品1000件,開出普通發票中的含稅銷售額為123600元,增值稅征收率為3%,對于該筆業務,萬豪公司確認的應交增值稅為( )元。 這計算題的公式是什么?
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2017-05-24
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