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個人勞務增值稅起征點是500元,是指每人每次500元,還是每人每月500元。若請搬運工8人,每人250元。是否未到每個人勞務起征點,不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
老師,我們公司和一個合作公司共同出資10000注冊了新公司,請問這筆錢需要做賬務處理嗎?這個新公司沒有業(yè)務也沒申領稅盤沒開票,需要納稅申報嗎?
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2021-12-21
老師您好,請問在21年12月多做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,然后導致報財務報表跟實際不符,這個應該怎么辦啊
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2022-03-25
當期以前年度損益調(diào)整 貸方有數(shù) 是不會影響當期利潤的是嗎 以前年度損益最后直接結(jié)轉(zhuǎn)到應付利潤里了就不需要處理了是嗎?
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2017-05-12
為什么以前年度損益調(diào)整在利潤表上沒體現(xiàn)出來?結(jié)賬后,利潤表上沒有體現(xiàn)呢?與負債表上有這筆所得稅的差額,應該怎么做呢?謝謝
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2018-03-02
借:利潤分配—未分配利潤,貸:應交稅費應交印花稅城建稅,這樣分錄可以嗎?代表涵義是什么,今年二月份開始記賬,沒有以前年度調(diào)整項
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2021-05-08
小企業(yè)會計準則,以前年度多計提了主營業(yè)務成本,沖減分錄借:利潤分配-未分配利潤 紅字 貸:工程施工 紅字,請問是這樣做調(diào)整分錄嗎
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2021-01-28
老師你好,由于開票信息錯誤,本月紅沖了一張19年12月份開的發(fā)票。上年紅字發(fā)票賬務處理: 借:應收賬款 -10000 貸:以前年度損益調(diào)整 -9433.96 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) -566.04 借:利潤分配--未分配利潤 9433.96 貸:以前年度損益調(diào)整 9433.96 賬務處理對嗎?
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2020-07-30
:老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整不允許扣除企業(yè)所得稅我之前計提的所得稅費用要做納稅調(diào)增處理,但是應納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整-納稅條件,利潤總額中原本就不包含我計提的所得稅,我不用做調(diào)增處理了吧?
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2019-04-24
老師,2019年有筆技術入股忘記錄入,2019年3月補錄入,當時記的借,長期股權(quán)投資,貸 以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸 利潤分配,未分配利潤,現(xiàn)在這個技術入股原價退出了,我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎?
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2019-10-17
你好老師;附加稅退稅記賬憑證 1.借;退稅款-銀行存款 貸;退稅款-應交稅費-附加稅 2.借;退稅款-銀行存款 貸;退稅款-以前年度損益調(diào)整 3.借;退稅款-以前年度損益調(diào)整 貸;退稅款-利潤分配-未分配利潤 老師幫我看看做的對不對
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2022-05-17
老師,您好。我們外購一批固定資產(chǎn),然后捐贈給鄉(xiāng)政府,在賬務處理上先做固定資產(chǎn)購進,再做固定資產(chǎn)清理,最后形成營業(yè)外支出-10000,利潤表上減去營業(yè)外支出的利潤總額是-10000,在匯算清繳時,-10000納稅調(diào)整嗎?怎樣調(diào)整?
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2021-05-19
老師,下午好!想問下,一般單位審計要提供哪些資料,我剛接了賬。看到2017年12月份有審計調(diào)整的分錄,是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的,是怎么回事?12月份,應該不是當年的,為什么是利潤分配-未分配利潤科目?老師,麻煩您指點下,謝謝!
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2018-12-17
老師好!去年12月的固定資產(chǎn)記入管理費用--設備,今年更正為:借:固定資產(chǎn)38706.9貸:以前年度損益調(diào)整38706.9 借:以前年度損益調(diào)整38706.9貸:利潤分配--未分配利潤38706.9 借:管理費用--累計折舊 貸:累計折舊7354.32這樣對嗎?還要考慮所得稅嗎
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2019-12-25
老師,在宣告分派現(xiàn)金股利或利潤時,投資單位貸方科目怎么有些是投資收益,有些是長期股權(quán)投資-損益調(diào)整,這個是怎么區(qū)別的也,是不是成本法的時候,貸方科目是投資收益,然后權(quán)益法下貸方科目是長期股權(quán)投資-損益調(diào)整
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2021-05-17
你好,老師,我需要補提2019年度的工會經(jīng)費,想問下該怎么補提呢,是不是直接借以前年度損益調(diào)整,貸管理費用,然后利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,這樣不就是直接沒有體現(xiàn)其他應付款這個科目了嗎?我有點不懂
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2020-02-23
老師,我賬面有應付職工薪酬的貸方余額,以前年度計提的,現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了,我想把這個科目余額調(diào)平,這樣做分錄對嗎? 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
存貨跌價準備轉(zhuǎn)回200,會使得當期的會計利潤虛增200.年度匯算:需要納稅調(diào)整減少200萬:依據(jù):稅法不認同減值準備。所以當期會計利潤需要納稅調(diào)整減少200.對遞延的影響:減少:遞延所得稅資產(chǎn)200*0.25=50萬 老師幫忙 看看 分析的對不?
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2024-10-22
我們是小企業(yè)會計準則,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆成本未結(jié)轉(zhuǎn),記賬是:借 利潤分配未分配利潤 貸 生產(chǎn)成本,我們以前年度是彌補虧損的不涉及稅,這個賬做完之后,我填寫申報表之類需要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整呢,對2022年匯算有影響嗎
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2022-10-11
老師,麻煩問一下收到退上一年企業(yè)所得稅款,為什么這么記賬-1.收到退稅款借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅。2.結(jié)轉(zhuǎn)借:應交稅金--應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整同時借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
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2020-07-01
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