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你好 當期稅款所屬期2019年11月,那我這個月勾選統(tǒng)計的發(fā)票,是要到2019年12月才能確認簽名嗎?那我11月份開出的發(fā)票到時能抵扣嗎?
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2019-11-26
老師,發(fā)票沒有收到還在項目上,但認證系統(tǒng)里有可以在8月稅款所屬期認證抵扣了嗎?但是發(fā)票可能會在9月入賬,票都是8月就開了
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2019-09-03
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務 (1) 從國外進口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價格為10萬元, 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費稅, 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2) 將進口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發(fā)票,注明價款20刀元, 將進口的 高檔香水精10%直接對外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護膚品并對外銷售,開具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-06
上期有留抵稅金,超過本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計提嗎,會計分錄怎么做
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2022-01-05
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
#提問#小規(guī)模家具廠,把一張銷售普通發(fā)票開成了免稅,開票日期7.30,稅盤已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開,請問應該如何操作?
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2019-08-03
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-03
購買稅控盤會計分錄怎么寫?當期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
一般納稅人當期認證過留抵的進項稅額能計入待抵扣進項稅額科目嗎
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2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務費130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
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2015-10-23
我在網(wǎng)上提交了減免土地使用稅申請表,有效期是1-3月份,現(xiàn)核準通過了,可是我在稅源表填減免時變更不進去,變更時間是4月份以后,抗擊疫情減免代碼只能是1-3月份,減免信息輸不進去怎么回事?
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2020-07-12
老師,疫情期間,1月份有稅,而且金額大,二月份可以用留抵稅來抵欠稅嗎
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2020-02-26
疫情期間餐飲業(yè)一般納稅人 進項稅哪些能抵扣 哪些不能抵扣 怎么區(qū)分
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2020-06-28
老師好 !增值稅專票當期認證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
1/947
2019-12-09
老師,期初怎么抵銷啊,如果現(xiàn)在做會計憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的? 謝謝
1/107
2024-07-12
請問:本期發(fā)生了航天技術(shù)維護費280元,如果本期進項票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
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2019-09-18
請問老師 我按次申報 承攬合同 和財產(chǎn)保險合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報的買賣合同并未減免 我又不是六稅兩費的可以減半征收 想問瞎減免原因
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2023-07-04
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師,非本單位員工在本單位可以報銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒有工資表,所有費用都是打給法人,但是報銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進項嗎?
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2020-07-31
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