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老師好 請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,我公司去年購(gòu)進(jìn)一批40000的商品,今年稅務(wù)預(yù)警,我做了視同銷(xiāo)售處理,補(bǔ)繳增值稅5600多元,這筆分錄怎樣做合適呢 根據(jù)稅務(wù)要求,還逐月更新申報(bào)了增值稅,與利潤(rùn) 表
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2023-05-04
高校食堂是免增值稅,大專(zhuān)院校屬于高校嗎?除了高校外,普通小學(xué)、中學(xué)、中職等是否免增值稅呢?
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2021-10-19
另外:民辦非企,有無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)無(wú)票收入是免繳增值稅嗎?
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2022-03-03
企業(yè)出口技術(shù)咨詢(xún)服務(wù) 是免增值稅的嗎?12366說(shuō)不免呢,有相關(guān)免稅的法條嗎
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2022-03-16
個(gè)體戶現(xiàn)在是30免個(gè)稅45免增值稅嗎
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2021-05-21
對(duì)境外代理支付傭金直接在貨款中扣除如何代扣代繳增值稅和附加?
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2020-09-21
鮮活的豬牛羊鴨等流通環(huán)節(jié)免增值稅嗎?
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2021-11-08
老師好,我是小規(guī)模公司,一月份銷(xiāo)售有393,489.06,這個(gè)季度是不是就不能免增值稅了?
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2022-04-12
這個(gè)應(yīng)該交增值稅吧
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2022-12-08
二、除納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅外,納稅人發(fā)生的再生資源回收并銷(xiāo)售的業(yè)務(wù),均應(yīng)按照規(guī)定征免增值稅 這條是否適合一般計(jì)稅公司回收的鐵或鐵合金
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2022-08-31
老師,你好,我們?nèi)ツ晡窗幢井?dāng)稅負(fù)繳增值稅,今年稅局要我們補(bǔ)繳,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳增值稅該怎么寫(xiě)分錄?
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2024-03-15
老師 現(xiàn)在小規(guī)模是不是改為季度開(kāi)票45萬(wàn)免增值稅?
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2021-03-16
河北省,現(xiàn)在小規(guī)模實(shí)行45萬(wàn)內(nèi)普票免增值稅了嗎
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2023-01-01
新政策小規(guī)模從月10萬(wàn)升到15萬(wàn)免增值稅,開(kāi)始了嗎?
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2021-03-26
請(qǐng)問(wèn)老師:月末,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問(wèn)題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么選擇呢? 問(wèn)題二:那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)呢? 問(wèn)題三:進(jìn)行本月增值稅申報(bào)的時(shí)候,會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理怎么做?
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2019-10-22
請(qǐng)教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財(cái)稅政策是哪個(gè) 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報(bào)的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷(xiāo)售自己使用過(guò)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷(xiāo)售額9.5萬(wàn)元,已知該設(shè)備于2017年6月購(gòu)入時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng),已計(jì)提折舊2萬(wàn)元,側(cè)該工廠銷(xiāo)售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷(xiāo)售一輛運(yùn)輸用卡車(chē),取得銷(xiāo)售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車(chē)為2014年5月購(gòu)入,則該項(xiàng)銷(xiāo)售行為應(yīng)納增值稅為( )元。 應(yīng)納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷(xiāo)售二手車(chē)
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2023-07-12
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個(gè)月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下 (1)10日,除銷(xiāo)其產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)果一張,價(jià)稅會(huì)計(jì)金額為1469000元。 (2)20日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價(jià)稅合計(jì)1040000萬(wàn)元,依法取得了增值稅 專(zhuān)用發(fā)票 (3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購(gòu)貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品 為1月份賒銷(xiāo))若干,貨值22600元(含稅價(jià),根據(jù)退貨證明單開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求:計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機(jī) 關(guān)中報(bào)并繳納增值稅款?
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2022-04-21
小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)季報(bào)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?1.需填增值減免申報(bào)明細(xì)表?2.增值稅納稅申報(bào)表里頭沒(méi)有1%的稅率怎么填?3.未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成,我在哪填報(bào)?4.附列資料表需要填寫(xiě)嗎?填的話,是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計(jì)算?還是應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算?
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2021-10-09
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