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到國稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來退還一半城建稅。
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2019-05-24
請問老師,因個人業(yè)務(wù)代開發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說這不是建筑服務(wù)類別,屬于勞務(wù)費,增值稅1%,個稅會在20%以上。如何簽合同避免個稅,把個稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對方給代開發(fā)票,稅費由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個稅都是免征的對吧
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2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開專票,增值稅當(dāng)場也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶說發(fā)票不對,已返還,要到稅局申請紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
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2019-11-09
稅局發(fā)票,款已扣,要計提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計提和不計提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應(yīng)銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費少,個人去代開發(fā)票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報表里掛在公司預(yù)繳欄里?,F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個人名義去柜臺申請代開發(fā)票給公司的時候,稅局當(dāng)場會征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當(dāng)公司把租車費支付給老板的時候,企業(yè)要不要替老板申報這筆收入的個稅?如果要,個稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,發(fā)票季度沒有超過9萬,預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
老師,拍賣行代扣增值稅和附加企業(yè)申報季度稅表應(yīng)不應(yīng)該加入
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2020-07-09
老師您好 請問我公司想為別的公司代開增值稅專用票,都需要注意哪些問題?是不是要有合同,款項還需要走公戶呀 請說詳細(xì)一點好嗎,謝謝
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2016-04-14
你好!我用私人帳號給客戶代開了三個點的增值稅專用貨款可以打我的私人帳號上嗎?
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2019-11-14
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐椨勉y行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項目時,《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
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